| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1012000895 |
2.7.2020 |
Vývoz KO, uloženie odpadu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
754,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
10120010 |
14.8.2012 |
Práve na projekte : "Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník", ITMS kód projektu :... |
UNISTAV spol. s r.o. |
31 409 539 |
55 192,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012001120 |
26.8.2020 |
vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
1 274,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012001310 |
7.9.2020 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
506,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012001570 |
12.10.2020 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
773,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120017 |
15.6.2012 |
Fakturujeme Vám za vykonané práce na projekte : "Revitalizácia centrálnej časti obce... |
UNISTAV spol. s r.o. |
31 409 539 |
1 013,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012001708 |
6.11.2020 |
Vývoz KO |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
1 318,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012001943 |
4.12.2020 |
Vývoz KO, uloženie odpadu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
525,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012002157 |
10.2.2021 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
1 308,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120027 |
15.6.2012 |
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času |
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. |
31821987 |
996,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
10120395 |
3.9.2012 |
Dodávka zvislých dopravných značiek s príslušenstvom |
GETOS, s.r.o. |
36338354 |
585,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012100022 |
3.2.2021 |
Posýpanie miestnych komunikácií |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
369,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012100036 |
3.2.2021 |
Vývoz KO, uloženie zmesového kom. odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
509,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012100065 |
16.2.2021 |
Predaj posypového materiálu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
228,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012100271 |
24.3.2021 |
Vývoz KO, uloženie zmesového komunálneho odpadu, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
1 301,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012100420 |
19.4.2021 |
Vývoz KO |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
461,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012100690 |
31.5.2021 |
Vývoz KO, uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
1 244,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012100883 |
11.6.2021 |
Vývoz KO, uloženie zmesového komunálneho odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
712,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012101070 |
13.7.2021 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatku |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
518,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012101293 |
25.8.2021 |
Vývoz KO, uloženie zmesového komunálneho odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
1 198,29 EUR |