| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
17112 |
14.12.2017 |
Odborná prehliadka VZT - plyn, tlak (Obecný úrad) |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
348,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1712 |
7.3.2017 |
Nevšedné podoby prútia 2017 |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
17120051 |
13.12.2012 |
Prístup do siete internet 12/2012 |
MYJAVAnet.sk |
46 682 571 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17120115 |
8.12.2017 |
Detská maľovaná mapa Stredné Považie 1.časť platby |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
17122021 |
17.12.2021 |
Príprava a lektorovanie aktualizačného vzdelávania pre pedagogických zamestnancov Základnej... |
Edusteps |
52152219 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1713 |
7.3.2017 |
Nevšedné podoby prútia 2017 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
17130206 |
9.1.2013 |
Prístup do siete internet rok 2013 |
MYJAVAnet.sk |
46 682 571 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171312845 |
17.5.2017 |
Pracovné pomôcky do MŠ |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
31360513 |
79,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1714 |
7.3.2017 |
Nevšedné podoby prútia 2017 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
17140201 |
15.1.2014 |
Prístup do siete internet rok 2014 |
MyjavaNET s.r.o. |
46 682 571 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1715 |
7.3.2017 |
Pracovné pomôcky do ŠKD |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
128,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171568 |
1.12.2017 |
Detská maľovaná mapa Stredné Považie |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1716 |
9.3.2017 |
Nábytok do ZŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
1 087,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1717 |
10.3.2017 |
Odpadové vrecia |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
107,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171788 |
17.5.2017 |
Didaktické pomôcky do ZŠ |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
25,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1718 |
13.3.2017 |
Oprava odkalovania v ČOV AT 120 Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1719 |
15.3.2017 |
Revízie komínov |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
17195 |
6.4.2017 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
208,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
172/2021/NB |
1.7.2021 |
Prenájom nájomného bytu |
Jana Martáková |
|
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
172/ZML/DOD/2023 |
10.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|