Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 020210012 24.9.2021 Plastová známka pre psa Eva Sukeníková - KOPEX 32892390  50.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 22109051 24.9.2021 Vytriedenie plastového odpadu Technické služby Senica a.s. 36228443  1,236.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5640481069 24.9.2021 Mobily od 17.9.2021-16.10.2021 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  70.38 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102101378 24.9.2021 Zelenina - ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  82.31 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670121004 24.9.2021 Potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  113.01 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102101424 24.9.2021 Zelenina - ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  49.07 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670121002 24.9.2021 Mrazená zelenina - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  42.26 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20211163 24.9.2021 Chlieb a pečivo - ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  83.11 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 134/2021 24.9.2021 Kúpna zmluva Ing. Mirko Farkaš   36.00 EUR 
Detail Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 309070Z157 27.9.2021 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.309070Z157 Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail Faktúra došlá 2021600 29.9.2021 Vývoz ČOV AT PreVaK, s.r.o. 35 915 749  246.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 102109506 29.9.2021 Odber vzorky a výkon skúšok vody Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484  81.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210074 29.9.2021 HP adapter 90W orig., HP DC Jack Michal Mikláš - compIT 45905215  37.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021024 29.9.2021 Práce naviac na základe CP 2021018 zo dňa 15.09.2021 Pišta Miko s.r.o. 44192584  14,473.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021023 29.9.2021 Strecha KD Pišta Miko s.r.o. 44192584  14,813.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 2100110861 29.9.2021 Pneumatiky Andros s.r.o. 51084554  208.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211187716 29.9.2021 Voda za obdobie od 11.08.21-10.09.21 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  75.41 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211187715 29.9.2021 Voda za obdobie od 11.08.21-10.09.21 (Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  68.11 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211187713 29.9.2021 Voda za obdobie od 11.08.21-10.09.21 (Rudník 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  27.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211187714 29.9.2021 Voda za obdobie od 11.08.21-10.09.21 (Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  128.92 EUR 
Nastavenia cookies