|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
7744993823 |
9.1.2013 |
Hlasové služby - telefónne číslo 034/6215622, 6215624, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011201531 |
9.1.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
304.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012029 |
9.1.2013 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q2012 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
953.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012064 |
9.1.2013 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 4Q2012 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3309143882 |
9.1.2013 |
NON-HARDWARE CO, 3FF AKTIVÁCIA P, NOKIA C5 REFRES |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
331.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1202328936 |
9.1.2013 |
Predplatné - KOPANIČIAR EXPRES |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
1202330555 |
9.1.2013 |
Predplatné - PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
9.1.2013 |
Voda - Rudník č. 380, obdobie od 12.11.12 - 11.12.12 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200072242 |
9.1.2013 |
Voda - Rudník č. 2, obdobie od 13.11.12-12.12.12 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
54.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
9.1.2013 |
Voda - Rudník č. 379, obdobie od 13.11.12 - 12.12.12 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
45.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20151 |
9.1.2013 |
Správa domény RUDNIK.SK |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5188297112 |
9.1.2013 |
Biznis Svet 150 deň ( 13.12.2012 - 12.01.2013 ) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
39.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121189 |
9.1.2013 |
Postieľky, návlečky, hry do MŠ Rudník |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
44889780 |
847.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121578 |
9.1.2013 |
Matrac na plastové postieľky M, nákladné auto s bagrom |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
44889780 |
186.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012487 |
9.1.2013 |
Uverejnenie plošnej inzercie na " Predaj nehnuteľného majetku " v našom týždenníku... |
KOEX-PRESS spol.s r.o. |
34147748 |
9.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12400340 |
9.1.2013 |
Audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2011 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
84.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
145211212 |
9.1.2013 |
Rozbor odpadovej vody |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
63.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4113225 |
9.1.2013 |
Tlačivá Daň z nehnuteľnosti |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
39.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20121272 |
9.1.2013 |
Samolepky komunálny odpad |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
187.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17130206 |
9.1.2013 |
Prístup do siete internet rok 2013 |
MYJAVAnet.sk |
46 682 571 |
180.00 EUR |