|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
3101700822 |
13.6.2017 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
74.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3111700391 |
13.6.2017 |
Preprava veľkoobjemového odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
79.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170493 |
13.6.2017 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
700226759 |
13.6.2017 |
Preplatné - Predškoslká výchova č. 1/2017-2/2017 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
3.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
317313580 |
13.6.2017 |
Voda za obdobie od 7.5.2017-6.6.2017 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
117135255 |
13.6.2017 |
Voda za obdobie od 12.4.2017-11.5.2017 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
17.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
117135256 |
13.6.2017 |
Voda za obdobie od 12.4.2017-11.5.2017 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
117.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
117135276 |
13.6.2017 |
Voda za obdobie od 12.4.2017-11.5.2017 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
66.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
117135277 |
13.6.2017 |
Voda za obdobie od 12.4.2017-11.5.2017 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
66.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2711098972 |
13.6.2017 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 1.5.2017-31.5.2017 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-29.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6796907820 |
13.6.2017 |
Tel. 034/6215620, 6215624, net za obdobie od 1.5.2017-31.5.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71.89 EUR |
Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
37226 |
13.6.2017 |
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky (DPO SR) - poskytnutie dotácie |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017232 |
5.6.2017 |
Servisný výjazd na ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
72.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011700621 |
5.6.2017 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
361.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017235 |
5.6.2017 |
Odkalenie ČOV, doprava, nakládka, prečerpávanie, uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
176.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017253 |
5.6.2017 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 Rudník za obdobie máj 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7248881384 |
5.6.2017 |
Zemný plyn za odbobie od 1.6.2017-30.6.2017 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
695.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7248881383 |
5.6.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.6.2017-30.6.2017 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
707.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6812146125 |
5.6.2017 |
Poistka na Fabiu MY 356AI na obdobie od 7.8.2017-6.8.2018 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
78.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20170743 |
5.6.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
65.86 EUR |