Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2013/1 4.4.2013 Zabezpečenie hudobnej produkcie dňa 16.3.2013 Vladimír Bukovčan SIGA 33441189  300,00 EUR 
Detail Zmluva Nepomenovaná 022012 16.3.2012 Zabezpečenie hudobnej produkcie na aktivitu projektu s názvom " Inštitucionalizácia a... Vladimír Bukovčan   300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 18100047 16.10.2018 Mapa 1. Československej republiky polaminovaný podklad VKÚ Harmanec, s.r.o. 46747770  100,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 21595 16.11.2021 Z mapy VKÚ, TM VKÚ 129 Malé Karpaty - Bradlo VKÚ Harmanec, s.r.o. 46747770  256,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2203221 7.4.2022 Skladaná mapa VKÚ VKÚ Harmanec, s.r.o. 46747770  170,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2021 2125 8.10.2021 Kamerový systém VJ control, s.r.o. 47225432   
Detail Faktúra došlá F2110026 16.11.2021 Dodanie a montáž kamerového systému VJ control, s.r.o. 47225432  3 046,91 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 215/2017 17.7.2017 Kúpna zmluva Virago parts spol. s r.o. 43828663  55 500,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 3/2017/NP 1.12.2017 Nájom pozemku VIRAGO parts Slovakia, spol. s r.o. 43828663   
Detail Zmluva Nájomná 3/2021/NP 28.1.2022 Prenájom pozemku p.č. 25509/47 VIRAGO parts Slovakia, spol. s r.o. 43828663  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 223229 9.11.2023 Ventilky VIRAGO parts Slovakia, spol. s r.o. 43828663  6,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 082013 7.3.2013 Vypracovanie prevádzkového poriadku stavby " Rudník vodovod do Jurášov, vodovod Vaďovské " . Vincent HOLÚBEK 11836571  499,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 10210021 10.3.2021 Respirátor Viliam Hodor - VH CLEAN 34901906  325,00 EUR 
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 2/2017/A 3.2.2017 Prenájom nebytových priestorov Viliam Dinžík    
Detail Faktúra došlá OF3152620 18.12.2015 Nabíjačka CTEK MXS7 VILBO s.r.o. 46099930  92,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150010 5.11.2015 Dvere, montáž a výroba - byt ZŠ Viglaš Štefan 34879820  360,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 114-002/2021/A/04 16.9.2021 Prenájom KD Viera Sovišová    
Detail Faktúra došlá 31500034 5.2.2015 CD Gulôčka CD 4-13/14, CD Gulôčka CD 1-13/14 Viera Pechová 33926964  48,40 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 725/2013/AS1 18.12.2013 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka Viera Chrenčová   3 011,40 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 20122013 20.12.2013 Dohoda o započítaní pohľadávok Viera Chrenčová   3 011,40 EUR 
Nastavenia cookies