Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Kúpna 686/2013 28.11.2013 Odpredaj papiera a plastového odpadu Falc-Com s.r.o., 36691178   
Detail Faktúra došlá 681253779 24.10.2013 Poistné - Združené poistenie majetku KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  363,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 6812537759 23.9.2014 Združené poistenie majetku KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  363,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 6812208138 9.8.2017 Poistná zmluva č. 6812208138 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  257,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 6812146125 5.6.2017 Poistka na Fabiu MY 356AI na obdobie od 7.8.2017-6.8.2018 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  78,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 6812146125 4.6.2018 Poistka za auto MY356AI (od 07.08.2018-06.08.2019) KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  78,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 6806864999 25.4.2017 Poistné za CADY MY 112AS KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  175,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 6806864999 4.6.2018 Poistka na MY112AS (01.07.2018-30.06.2019) KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  175,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 6804851705 4.11.2013 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  185,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 6801327406 9.2.2012 Poistka - Združené poistenie majetku KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  480,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 6801327406 25.2.2015 Poistná zmluva číslo 6801327406 ( 10.02.2015 - 10.02.2016 ) KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  480,85 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 68/ZML/HLZ/2022 9.12.2022 Prenájom KD ML Produktion, s.r.o. 31334041   
Detail Zmluva O dielo 68/2018/08421 5.10.2018 Rekonštrukcia MK č. 2b u Porubských , č. 21c Dolná ulica CESTY NITRA, a.s. 34128344  16 242,46 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 68/2013/NB 30.8.2013 Zmluva o nájme bytu Erik Hyža    
Detail Faktúra došlá 6796907820 13.6.2017 Tel. 034/6215620, 6215624, net za obdobie od 1.5.2017-31.5.2017 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  71,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 6792067946 13.1.2017 Tel.čísla : 034/6215620, 6215624, net Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  71,14 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 6783795 3.7.2013 Zmena účastníckeho programu k mobilnému tel.: 0907/235660 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6774303680 19.6.2015 Telefónne čísla : 6215620, 6215624, internet za obdobie od 01.05.2015-31.05.2015 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  68,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 6762614415 16.6.2014 Hlasové služby od 1.5.2014 - 31.5.2014 ( tel.č.: 6215620, 6215624, net ) Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  61,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 6756663025 10.12.2013 Telefony : 6215624, internet za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  60,41 EUR