| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
686/2013 |
28.11.2013 |
Odpredaj papiera a plastového odpadu |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
681253779 |
24.10.2013 |
Poistné - Združené poistenie majetku |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
363,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6812537759 |
23.9.2014 |
Združené poistenie majetku |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
363,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6812208138 |
9.8.2017 |
Poistná zmluva č. 6812208138 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
257,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6812146125 |
5.6.2017 |
Poistka na Fabiu MY 356AI na obdobie od 7.8.2017-6.8.2018 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
78,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6812146125 |
4.6.2018 |
Poistka za auto MY356AI (od 07.08.2018-06.08.2019) |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
78,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6806864999 |
25.4.2017 |
Poistné za CADY MY 112AS |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
175,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6806864999 |
4.6.2018 |
Poistka na MY112AS (01.07.2018-30.06.2019) |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
175,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6804851705 |
4.11.2013 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
185,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6801327406 |
9.2.2012 |
Poistka - Združené poistenie majetku |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
480,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6801327406 |
25.2.2015 |
Poistná zmluva číslo 6801327406 ( 10.02.2015 - 10.02.2016 ) |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
480,85 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
68/ZML/HLZ/2022 |
9.12.2022 |
Prenájom KD |
ML Produktion, s.r.o. |
31334041 |
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
68/2018/08421 |
5.10.2018 |
Rekonštrukcia MK č. 2b u Porubských , č. 21c Dolná ulica |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
16 242,46 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
68/2013/NB |
30.8.2013 |
Zmluva o nájme bytu |
Erik Hyža |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6796907820 |
13.6.2017 |
Tel. 034/6215620, 6215624, net za obdobie od 1.5.2017-31.5.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6792067946 |
13.1.2017 |
Tel.čísla : 034/6215620, 6215624, net |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71,14 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
6783795 |
3.7.2013 |
Zmena účastníckeho programu k mobilnému tel.: 0907/235660 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6774303680 |
19.6.2015 |
Telefónne čísla : 6215620, 6215624, internet za obdobie od 01.05.2015-31.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6762614415 |
16.6.2014 |
Hlasové služby od 1.5.2014 - 31.5.2014 ( tel.č.: 6215620, 6215624, net ) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
61,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6756663025 |
10.12.2013 |
Telefony : 6215624, internet za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60,41 EUR |