Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva O dielo 344/2017 1.12.2017 Zimná údržba komunikácií Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ 30872871   
Detail Faktúra došlá 344 20.3.2012 Kuracie stehná, kuracie prsia HYDINÁR a.s. GBELY 31421792  96,89 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 343/ZML/HLZ/2025 26.8.2025 Prenájom bytu č. 2 v NBD č. 379 Ing. Jakub Jurič, Ing. Zuzana Juričová    
Detail Zmluva Nájomná 342/ZML/HLZ/2025 26.8.2025 Prenájom bytu č. 5 v NBD č. 380 Ivana Pilátová    
Detail Faktúra došlá 34190013 24.7.2019 Antuka TOVA spol. s r.o. 30998492  744,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 3418536961 22.8.2017 Mobil : 0911/899 227 od 8.7.2017-7.8.2017 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  32,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 3417574086 9.8.2017 Mobil 0911/899227 od 8.6.2017-7.7.2017 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  32,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 3416584912 22.6.2017 Mobil 0918/899227 za obdobie od 8.5.2017-7.6.2017 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  31,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 3415615698 23.5.2017 Mobil 0911899227 za obdobie od 8.4.2017-7.5.2017 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  37,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 3414648350 18.4.2017 Mobil 0911899227 (8.3.2017-7.4.2017) Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  29,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 3413669118 29.3.2017 Mobil 0911/899 227 za obdobie od 8.2.2017-7.3.2017 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  27,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 3412699681 22.2.2017 Mobil 0911 899227 za obdobie 8.1.2017-7.2.2017 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  29,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 3411726497 1.2.2017 Mobil 0911/899227 za obdobie od 8.12.2016-7.1.2017 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  29,39 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 341/ZML/HLZ/2025 26.8.2025 Prenájom bytu č. 8 v NBD č. 380 Slávka Dudíková    
Detail Faktúra došlá potravinová 340950 11.6.2014 Potraviny za mesiac máj COOP Jednota Senica 00168891  65,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 3409214 6.8.2014 Preplombovanie merania ( Loka U Mockov č. 329 ) Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518  18,84 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 340756 12.5.2014 Potraviny COOP Jednota Senica 00168891  39,70 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 340572 7.4.2014 Potraviny za mesiac marec 2014 COOP Jednota Senica 00168891  68,18 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 340572 11.4.2014 Potraviny COOP Jednota Senica 00168891  68,18 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 340091 12.2.2014 Potraviny za mesiac janurár 2014 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891  36,45 EUR