| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
344/2017 |
1.12.2017 |
Zimná údržba komunikácií |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
344 |
20.3.2012 |
Kuracie stehná, kuracie prsia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
96,89 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
343/ZML/HLZ/2025 |
26.8.2025 |
Prenájom bytu č. 2 v NBD č. 379 |
Ing. Jakub Jurič, Ing. Zuzana Juričová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
342/ZML/HLZ/2025 |
26.8.2025 |
Prenájom bytu č. 5 v NBD č. 380 |
Ivana Pilátová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
34190013 |
24.7.2019 |
Antuka |
TOVA spol. s r.o. |
30998492 |
744,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3418536961 |
22.8.2017 |
Mobil : 0911/899 227 od 8.7.2017-7.8.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
32,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3417574086 |
9.8.2017 |
Mobil 0911/899227 od 8.6.2017-7.7.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
32,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3416584912 |
22.6.2017 |
Mobil 0918/899227 za obdobie od 8.5.2017-7.6.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
31,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3415615698 |
23.5.2017 |
Mobil 0911899227 za obdobie od 8.4.2017-7.5.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
37,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3414648350 |
18.4.2017 |
Mobil 0911899227 (8.3.2017-7.4.2017) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
29,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3413669118 |
29.3.2017 |
Mobil 0911/899 227 za obdobie od 8.2.2017-7.3.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3412699681 |
22.2.2017 |
Mobil 0911 899227 za obdobie 8.1.2017-7.2.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
29,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3411726497 |
1.2.2017 |
Mobil 0911/899227 za obdobie od 8.12.2016-7.1.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
29,39 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
341/ZML/HLZ/2025 |
26.8.2025 |
Prenájom bytu č. 8 v NBD č. 380 |
Slávka Dudíková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
340950 |
11.6.2014 |
Potraviny za mesiac máj |
COOP Jednota Senica |
00168891 |
65,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3409214 |
6.8.2014 |
Preplombovanie merania ( Loka U Mockov č. 329 ) |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
18,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
340756 |
12.5.2014 |
Potraviny |
COOP Jednota Senica |
00168891 |
39,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
340572 |
7.4.2014 |
Potraviny za mesiac marec 2014 |
COOP Jednota Senica |
00168891 |
68,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
340572 |
11.4.2014 |
Potraviny |
COOP Jednota Senica |
00168891 |
68,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
340091 |
12.2.2014 |
Potraviny za mesiac janurár 2014 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
36,45 EUR |