Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva O spolupráci 52/2015 16.12.2015 Zmluva o zabezpečení bezpečnostno-technickej služby, vykonávaní proadenstva, výchovy a... Igor Kubica 36961965   
Detail Zmluva Dohoda SE 55356/2015 16.12.2015 Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového... Sociálna poisťovňa 30807484   
Detail Zmluva Poistná 5190023761 16.12.2015 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  6.64 EUR 
Detail Zmluva Úverová 303/806/2008 14.12.2015 Úver Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Zmluva Úverová 1 14.12.2015 Úver Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Faktúra došlá potravinová 41504349 9.12.2015 mliečne výrobky Syráreň Havran, a.s. 46475419  41.82 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 101500603 9.12.2015 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  102.29 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 101500550 9.12.2015 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  48.85 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 15469 9.12.2015 Rastlinný olej MMS servis, s.r.o. 36331082  22.08 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 8015102378 9.12.2015 Chlieb, pečivo od 23.11.2015-30.11.2015 Myjavská pekáreň s.r.o. 34135278  36.34 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670536248 9.12.2015 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  160.58 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 15604 9.12.2015 Mäso ASbit, s.r.o. 45235091  478.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 150089 9.12.2015 Zemné práce strojom JCB4CX, dovoz materiálu vozidlom LIAZ706, kan.rúra PVC 315/5000 Vladimír Ochodnický - VOCH 41727401  372.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015/156 9.12.2015 Montáž, rekonštruciu a údržbu vyhradeného technického zariadenia elektrického Anton Šipold - ELASON 30743231  167.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015072 9.12.2015 Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 4Q 2015 Ján Gregor TV SAT 32291612  315.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015021 9.12.2015 Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q 2015 KOMTEL s.r.o. 36325252  632.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3833611 9.12.2015 OBECNÉ NOVINY rok 2016 INPROST spol. s r.o. 31363091  67.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015437 9.12.2015 Prevádzkovanie ČOV za mesiac november 2015, odstránenie poruchy plaváku PreVaK, s.r.o. 35 915 749  217.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 2780000445 9.12.2015 Tel.čísla : 6215620, 6215624 za obdobie od 01.11.2015 - 30.11.2015 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  69.58 EUR 
Detail Objednávka Vyšlá rok 2015 1548 9.12.2015 Spisový obal - tlačivo ŠEVT a.s. 31331131  0.00  
Nastavenia cookies