|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1051515944 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-3.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1051516115 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-0.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1051516122 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-2.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1051515994 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-6.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1051516166 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-190.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0780913400 |
19.1.2016 |
Tel. čísla : 6215620, 6215624, net za obdobie od 01.12.2015-31.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
66.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015055 |
19.1.2016 |
Výmena obehového čerpadla v kotolni KD |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
584.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011501755 |
19.1.2016 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
663.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
27/2015 |
19.1.2016 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - 6x v papierovej forme + 1 x CD " Miestna komunikácia a... |
MEDIPROJEKT, spol. s r.o. |
30998441 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015586 |
19.1.2016 |
Školné za základnú prípravu členov JH vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15650 |
18.1.2016 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
316.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015102611 |
18.1.2016 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
5.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101500865 |
18.1.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
19.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670600275 |
18.1.2016 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
12.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670600255 |
18.1.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
211.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101500796 |
12.1.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
53.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015102532 |
12.1.2016 |
Chlieb a pečivo od 11.12.2015-18.12.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
46.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41504586 |
12.1.2016 |
Tvaroh mäkký, čerstvé mlieko |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
67.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670534956 |
12.1.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
88.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015102450 |
12.1.2016 |
Chlieb a pečivo od 01.12.2015-10.12.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
63.54 EUR |