|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dohoda |
154101884 |
15.2.2016 |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
44742479 |
|
Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
106/2016 |
15.2.2016 |
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi |
NATUR-PACK, a.s. |
35 979 798 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1607 |
11.2.2016 |
Rozbor vody ČOV AT 120 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
20150984 |
10.2.2016 |
Káble, lišty - Požiarna zbrojnica |
ELMAK s.r.o. |
36295621 |
178.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016017 |
10.2.2016 |
Montáž, rekonštrukciu a údržbu vyhradeného technického zariadenia elektrického. |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
857.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21611434 |
10.2.2016 |
Hračky MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
791.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
316122229 |
10.2.2016 |
Voda za obdobie od 10.12.2015-9.1.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
316122228 |
10.2.2016 |
Voda za obdobie od 10.12.2015-9.1.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015276 |
10.2.2016 |
Odvoz odpadového papiera a plastov za štvrtý kvartál 2015 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
11.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9160005 |
10.2.2016 |
Vzdialený prístup Team Viewer k programu WinCITY kataster |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
12.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1051520193 |
10.2.2016 |
Dodávka elektriny za obdobie od 1.12.2015 - 31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
72.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1051520033 |
10.2.2016 |
Elektrická energia za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
19.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7600202521 |
10.2.2016 |
Mobil 0911899227 za obdobie od 08.12.2015-07.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
28.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7115389404 |
10.2.2016 |
Zemný plyn za obdobie od 01.01.2016-30.06.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
145.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7115389467 |
10.2.2016 |
Zemný plyn za obdobie od 01.01.2016 - 31.01.2016 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
423.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7115389468 |
10.2.2016 |
Zemný plyn za obdobie od 01.01.2016 - 31.01.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
559.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016100051 |
10.2.2016 |
Chlieb a pečivo za obdobie od 07.01.2016 a 08.01.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
9.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102007641 |
10.2.2016 |
Rybie filé a mrazená zelenina |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
58.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670601944 |
10.2.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
63.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016100113 |
10.2.2016 |
Chlieb a pečivo od 11.1.2016-20.1.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
46.59 EUR |