Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 670929665 3.10.2019 Mrazená zelenina ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  49.50 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670929670 3.10.2019 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  119.43 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1943 30.9.2019 Čistiareň Práčovňa a čistiareň   0.00  
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 263-1/2019/A/12 26.9.2019 Prenájom nebytových priestorov Simona Kulichová    
Detail Faktúra došlá potravinová 101901928 24.9.2019 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  60.80 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191138823 24.9.2019 Maslo, mlieko - ŠJ RAJO a.s. 31329519  85.89 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191138822 24.9.2019 Mlieko, tvaroh - ŠJ RAJO a.s. 31329519  7.26 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670928731 24.9.2019 Potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  84.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 02019004 24.9.2019 Zhotovenie pódia v sále budovy KD Štefan Miko-MIKO 30690854  6,919.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 619048 24.9.2019 Oprava STA, výmena aktiv. rozboč. a nastavenie - KTV TESA servis 36963160  275.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190657 24.9.2019 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  72.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191182517 24.9.2019 Voda za obdobie od 11.08.2019 - 10.09.2019 (Rudník 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  38.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191182518 24.9.2019 Voda za obdobie od 11.08.2019-10.09.2019 (Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  151.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191182519 24.9.2019 Voda za obdobie od 11.08.2019-10.09.2019 (Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  64.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191182520 24.9.2019 Voda za obdobie od 11.08.2019-10.09.2019 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  76.37 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 273/2019 23.9.2019 Poskytovanie služieb IT Outsourcingu Michal Mikláš - compIT 45905215   
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1942 19.9.2019 Oprava miestnych komunikácií U Hluchých k rodinným domom č. 197 a č. 199 CESTY NITRA, a.s. 34128344  4,618.69 EUR 
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 257-1/2019/A/11 19.9.2019 Prenájom nebytových priestorov Centrum tradičnej kultúry v Myjave    
Detail Zmluva O dielo 000001 18.9.2019 Zmena termínu dokončenia stavebných prác. CESTY NITRA, a.s. 34128344   
Detail Faktúra došlá potravinová 20191233 18.9.2019 Chlieb a pečivo AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  50.85 EUR 
Nastavenia cookies