| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2000081 |
6.3.2020 |
Zábavné učenie - predškoláci MŠ |
Zábavné učení, s.r.o. |
29261651 |
45,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000087 |
6.3.2020 |
Polytechnický set - predškoláci MŠ |
Zábavné učení, s.r.o. |
29261651 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FSK2100731 |
30.11.2021 |
Hra - MŠ |
Zábavné učení, s.r.o. |
29261651 |
85,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22039 |
18.2.2022 |
Didaktické pomôcky - MŠ |
Zábavné učení, s.r.o. |
29261651 |
91,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39/2015 |
20.5.2015 |
Obrusy do KD |
FARKAŠ Tibor |
30 372 704 |
402,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32/2022 |
24.10.2022 |
obrusy do KD |
Tibor Farkaš - BELIVIE |
30 372 704 |
480,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
2700059 |
27.2.2014 |
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného... |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30 794 323 |
42 840,41 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
331/ZML/HLZ/2025 |
25.4.2025 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FVN3 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30 794 323 |
54 961,05 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
140773 08U02 |
28.10.2019 |
Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie |
Environmentálny fond |
30 796 491 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12VF0011 |
6.11.2012 |
Hudobná produkcia DuoSonet dňa 26.10.2012 v KD Rudník |
DuoSonet - Miroslav Ferianec |
30026865 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV230392 |
24.5.2023 |
Mäso |
František Lukáčik Mäso údeniny-potraviny |
30048761 |
190,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019002 |
23.4.2019 |
Montáž OSB dosiek, montáž podlahy, prípravné práce |
Štefan Miko-MIKO |
30690854 |
574,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02019004 |
24.9.2019 |
Zhotovenie pódia v sále budovy KD |
Štefan Miko-MIKO |
30690854 |
6 919,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020001 |
10.2.2020 |
Renovácia parkiet v KD, práce naviac, vytrhanie parkiet a príprava podkladu, výmena soklóv |
Štefan Miko-MIKO |
30690854 |
5 282,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020002 |
28.2.2020 |
Za opravu múra LS oplotenia a vstupu |
Štefan Miko-MIKO |
30690854 |
6 385,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
V2020003 |
9.10.2020 |
Oprava múrika pri ZŠ |
Štefan Miko-MIKO |
30690854 |
6 350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/136 |
9.1.2013 |
Montáž, rekonštrukciu a údržbu vyhradeného technického zariadenia, opravu obecného rozhlasu |
Anton Šipold - ELASON |
30743231 |
184,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/122 |
23.10.2014 |
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradeného technického zariadenia, montáž a oprava... |
Anton Šipold - ELASON |
30743231 |
437,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015055 |
20.5.2015 |
Fakturácia opravy obecného rozhlasu, údržby verejného osvetlenia |
Anton Šipold - ELASON |
30743231 |
257,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/156 |
9.12.2015 |
Montáž, rekonštruciu a údržbu vyhradeného technického zariadenia elektrického |
Anton Šipold - ELASON |
30743231 |
167,90 EUR |