|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
00742014 |
25.2.2015 |
120 l plastová nádoba s kolieskami |
BINS s.r.o. |
45510393 |
666.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1633 |
6.6.2016 |
Kuka nádoby |
BINS s.r.o. |
45510393 |
666.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
03062016 |
20.6.2016 |
120 l plastová nádoba s kolieskami |
BINS s.r.o. |
45510393 |
666.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1640 |
16.9.2016 |
Plechová KUKA nádoba |
BINS s.r.o. |
45510393 |
405.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
05212016 |
21.9.2016 |
110 l plechová KUKA nádoba |
BINS s.r.o. |
45510393 |
405.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202330216 |
24.5.2023 |
Vzdelávanie: Podpora pedagogických a odborných zamestnancov pri realizácii inklúzie... |
ProSchool s.r.o. |
45649201 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23022018 |
16.4.2018 |
Odborný seminár Aktuálna legislatíva a problémy v školskom stravovaní |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13022019 |
20.2.2019 |
Odborný seminár Novela zákona o finančnej kontrole od 1. januára 2019 a výkon finančnej... |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
35.00 EUR |
Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
273/2019 |
23.9.2019 |
Poskytovanie služieb IT Outsourcingu |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
20190055 |
4.10.2019 |
Správa IT - ZŠ |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20190063 |
12.11.2019 |
Správa IT Infraštruktúry ZŠ |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20190072 |
6.12.2019 |
Správa IT infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20200002 |
10.1.2020 |
Správa IT Infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20200012 |
10.2.2020 |
Správa IT Infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
Detail |
Zmluva O spolupráci |
0000001 |
6.3.2020 |
Správa počítačov v ZŠ |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
20200017 |
6.3.2020 |
Správa IT Infraštruktúry |
Michal Mikláš |
45905215 |
130.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20200025 |
7.4.2020 |
Správa IT Infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
00002 |
30.4.2020 |
Poskytovanie IT služieb v ZŠ |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
20200031 |
6.5.2020 |
Správa IT štruktúry - ZŠ |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20200038 |
2.7.2020 |
Servisné práce hardware |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
94.70 EUR |