Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0672013 17.7.2013 Kontrola ručných hasiacich prístrojov v ZŠ a MŠ Peter Špaček 37527231  28,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 06812146125 2.7.2019 Poistka č. 6812146125 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  83,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 0682015 18.6.2015 Kontrola ručných hasiacich prístrojov Peter Špaček 37527231  175,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 0692015 18.6.2015 Kontrola ručných hasiacich prístrojov Peter Špaček 37527231  37,68 EUR 
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 07 15.12.2021 Prenájom nebytových priestorov Roman Svinkásek 32 72 13 15   
Detail Zmluva O dielo 07/2011 6.6.2011 Zhotovenie stavených prác na akcii : " Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník " UNISTAV apol. s r.o. 31 409 539  470 113,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 07/2015 19.3.2015 Rekonštrukčné práce vrátane materiálu, žľabových odtokov a prístrešku na NBD č. 382 MF Company s.r.o. 46158936  264,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 0700159255 26.2.2012 Poistné za havarijné poistenie - Škoda Fabia ŠPZ MY 356 AI ( 0.2.2012 - 01.2.2013 ) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  418,51 EUR 
Detail Zmluva O zriadení vecného bremena 07082017 26.9.2017 Zriadenie vecného bremena Martina Ondrejková, rod. Ondrejková    
Detail Zmluva O dielo 07102019 14.10.2019 Stavebný dozor - "Výmena strešnej krytiny na kultúrnom dome" Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty 32715943  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 071186651 10.6.2019 Balíček Škôlka Komensky KOMENSKY, s.r.o. 43908977  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 072021 15.7.2021 Maliarske práce - MŠ Peter Špót 41836987  70,00 EUR 
Detail Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 072TN130099 21.3.2018 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail Faktúra došlá 073-2021/10 26.10.2021 Citroen Jumpy MY 410 BI Marek Maliarik 32718764  27,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 073-2022/10 23.11.2022 Citroen Jumpy - oprava súčiastky Marek Maliarik 32718764  336,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 07400014534 14.11.2019 Doplatok - elektrina SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  403,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0748913253 12.4.2013 Biznis ISDN Uni, internet Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  70,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 0751807174 2.8.2013 Telefónne čísla : 034/621 5622, 621 5624, internet za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  70,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 0762014 16.7.2014 Kontrola ručných hasiacich prístrojov, kontrola a tlaková skúška požiarneho vodovodu,... Peter Špaček 37527231  230,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 0762016 20.6.2016 Kontrola ručných hasiacich prístrojov v NBD č. 379, č. 380, č. 381 a č. 382 Peter Špaček 37527231  222,51 EUR 
Nastavenia cookies