|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
0672013 |
17.7.2013 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov v ZŠ a MŠ |
Peter Špaček |
37527231 |
28,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
06812146125 |
2.7.2019 |
Poistka č. 6812146125 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
83,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0682015 |
18.6.2015 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov |
Peter Špaček |
37527231 |
175,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0692015 |
18.6.2015 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov |
Peter Špaček |
37527231 |
37,68 EUR |
Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
07 |
15.12.2021 |
Prenájom nebytových priestorov |
Roman Svinkásek |
32 72 13 15 |
|
Detail |
Zmluva O dielo |
07/2011 |
6.6.2011 |
Zhotovenie stavených prác na akcii : " Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník " |
UNISTAV apol. s r.o. |
31 409 539 |
470 113,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
07/2015 |
19.3.2015 |
Rekonštrukčné práce vrátane materiálu, žľabových odtokov a prístrešku na NBD č. 382 |
MF Company s.r.o. |
46158936 |
264,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0700159255 |
26.2.2012 |
Poistné za havarijné poistenie - Škoda Fabia ŠPZ MY 356 AI ( 0.2.2012 - 01.2.2013 ) |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
418,51 EUR |
Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
07082017 |
26.9.2017 |
Zriadenie vecného bremena |
Martina Ondrejková, rod. Ondrejková |
|
|
Detail |
Zmluva O dielo |
07102019 |
14.10.2019 |
Stavebný dozor - "Výmena strešnej krytiny na kultúrnom dome" |
Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty |
32715943 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
071186651 |
10.6.2019 |
Balíček Škôlka Komensky |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
072021 |
15.7.2021 |
Maliarske práce - MŠ |
Peter Špót |
41836987 |
70,00 EUR |
Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
072TN130099 |
21.3.2018 |
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
073-2021/10 |
26.10.2021 |
Citroen Jumpy MY 410 BI |
Marek Maliarik |
32718764 |
27,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
073-2022/10 |
23.11.2022 |
Citroen Jumpy - oprava súčiastky |
Marek Maliarik |
32718764 |
336,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
07400014534 |
14.11.2019 |
Doplatok - elektrina |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
403,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0748913253 |
12.4.2013 |
Biznis ISDN Uni, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0751807174 |
2.8.2013 |
Telefónne čísla : 034/621 5622, 621 5624, internet za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0762014 |
16.7.2014 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov, kontrola a tlaková skúška požiarneho vodovodu,... |
Peter Špaček |
37527231 |
230,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0762016 |
20.6.2016 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov v NBD č. 379, č. 380, č. 381 a č. 382 |
Peter Špaček |
37527231 |
222,51 EUR |