Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3023100015 8.11.2023 Soľ kryštalická TEMACOM spol. s r.o. 36314846  43.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 6612327456 8.11.2023 Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  14.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2381000575 8.11.2023 Stavebnice MŠ EduPoint, s.r.o. 51308479  254.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 4234517479 8.11.2023 Voda 06.09.23-05.10.23 Rudník 2 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  27.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 4234518942 8.11.2023 Voda 06.04.23-05.10.23 Rudník Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  23.09 EUR 
Detail Faktúra došlá 4234517447 8.11.2023 Voda 06.07.23-05.10.23 Rudník 1 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  24.53 EUR 
Detail Faktúra došlá 3120230960 8.11.2023 Etická výchova 2.r. ZŠ Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176  21.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1023101232 8.11.2023 Výkon zodpovednej osoby za 10/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  45.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230755 8.11.2023 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ŠJ pri MŠ ALATERE s.r.o. 47 158 166  24.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230756 8.11.2023 Zber a preprava VŽP NBD 379, 380, 381, 382 ALATERE s.r.o. 47 158 166  72.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7122147306 8.11.2023 Elektrina od 1.9.23-30.9.23 ZSE Energia, a.s. 36677281  444.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 8336272024 8.11.2023 Telefóny 01.10.23-31.10.23 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  59.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 20231138 8.11.2023 Implementácia - Elektrina, Plyn eSYST, s.r.o. 50139088  252.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7122144139 8.11.2023 Elektrina od 01.09.2023 - 30.09.2023 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518  116.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 7122144138 8.11.2023 Elektrina od 01.09.2023-30.09.2023 Rudník U Hluchých ZSE Energia, a.s. 36677281  1,421.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 3102301562 8.11.2023 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  1,078.43 EUR 
Detail Faktúra došlá 20231579 8.11.2023 Pracovný materiál - NBD 381 byt č. 3 STAR, spol. s r.o. 18048943  351.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230629 8.11.2023 ČOV september 2023 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  208.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 3112300155 9.11.2023 Realizácia a prejazd Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  660.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 20233 9.11.2023 Oprava okna a výmena pántov NBD 381 byt č. 4 IGOR PRIBIŠ 40 469 123  88.00 EUR 
Nastavenia cookies