Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0310110584 27.5.2011 Zneškodnenie odpadu 200307 objemový odpad Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  138.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 106 27.5.2011 Objednávka na nákup mobilného stanu Lubomír FULKA 622 12 290  0.00  
Detail Zmluva Úverová 71482-2011 26.5.2011 Úverová zmluva Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00 682 420   
Detail Zmluva Dohoda 71482-2011 26.5.2011 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00 682 420   
Detail Objednávka vyšlá 105 10.5.2011 Objednávka výroby trvalo vysvetľujúcej tabule k projektu Efektívne využívanie energií ADUR - Anna Durcová 36 961 469  0.00  
Detail Zmluva Poistná 7305103611 6.5.2011 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  9.75 EUR 
Detail Zmluva Autorský zákon 1 5.5.2011 Zmluva o vytvorení diela podľa § 39 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach... Mgr. Pavol Michalička 831015/7064  144.00 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 30/§52a/2011/NP V-2 3.5.2011 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na 3791 6394   
Detail Faktúra došlá 111220015 3.5.2011 Preprava osôb - odborný seminár Morkovice-Slížany, ČR dňa 02.04.2011 Ján Makiš - GAMA 32719841  414.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 111220016 3.5.2011 Preprava osôb na aktivitu Výstava s tematikou košikárstva - Ostrata Ján Makiš - GAMA 32719841  732.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/3/2011 13.4.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov Slovak Telekom, a.s. 35763469  141.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 10064 13.4.2011 Správa DNS záznamu domény Netix Solutions, s.r.o. 43783627  79.80 EUR 
Detail Faktúra došlá Z2341/2011-2110404420 13.4.2011 Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  36.34 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 104 10.4.2011 Objednávka výroby a tlače brožúry na publicitu projektu Efektívne využívanie energií v... ADUR - Anna Durcová 36 961 469  0.00  
Detail Faktúra došlá 46 4.4.2011 Nôž kuchynský PRO DYNAMIC 16 cm METRO Cash a Carry SR s.r.o. 45952671  41.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá NFP22410120047 2 4.4.2011 Objednávka prepravy na výstavu - Ostrata Ján Makiš - GAMA 32719841   
Detail Faktúra došlá 2011005 30.3.2011 Priestorové usporiadanie výstavných exponátov Andrea Číková - KVETINÁRSTVO 32723601  797.00 EUR 
Detail Zmluva O dielo 00511 30.3.2011 Vypracovanie projektovej dokumentácie na Detské ihrisko - Obec Rudník ŠPORTOVÉ STAVBY, spol. s r.o. 36847500  1,549.99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá NFP22410120047 28.3.2011 Objednávka prepravy na odborný seminár Morkovice-Slížany, ČR Ján Makiš - GAMA 32719841   
Detail Zmluva Dodávateľská 014/3.2MP/2010 21.3.2011 Oznámenie o schválení MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR - Sekcia envi 42181810   
Nastavenia cookies