Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1011520431 20.5.2015 Elektrina za obdobie od 01.05.2015-31.05.2015 ( Rudník Loka u Hluchých č. 159 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  275.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011520432 20.5.2015 Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Rudník č. 1 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  295.33 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011520430 20.5.2015 Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Rudník Loka U Mockov 329 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  3.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011519172 20.5.2015 Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Rudník č. 2 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  10.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011519169 20.5.2015 Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Rudník č. 379 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  11.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011520437 20.5.2015 Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Rudník č. 382 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  11.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011520438 20.5.2015 Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Rudník č. 380 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  11.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011519170 20.5.2015 Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Loka u Zmekov 305 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  15.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011520439 20.5.2015 Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  28.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011520435 20.5.2015 Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  36.50 EUR 
Detail Objednávka Vyšlá rok 2015 1528 19.5.2015 Vypracovanie dodatku k znaleckému posudku č. 42/2015 Ing. Marcel Gálik - energetická certifikácia 44011695  0.00  
Detail Objednávka Vyšlá rok 2015 1527 14.5.2015 Vrecia na odpad MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815  105.36 EUR 
Detail Objednávka Vyšlá rok 2015 1526 12.5.2015 Automatizovaná aktualizácia dát do katastra s periodicitou raz ročne TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  120.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská PZ00158900 001 11.5.2015 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370   
Detail Zmluva Dodávateľská PZ00161556 001 11.5.2015 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370   
Detail Faktúra došlá 258150080 6.5.2015 Stavebný materiál do bytu do školy STABILIT, spol. s r.o. 31102361  330.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 150047 6.5.2015 Poplatok za doménu, web hosting STANDARD Netix Solutions, s.r.o. 43783627  79.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015032 6.5.2015 Odvoz odpadového papiera a plastov za prvý kvartál 2015 Falc-Com s.r.o., 36691178  5.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 7503040697 6.5.2015 Mobil : 0911 899227 za obdobie od 8.3.2015 - 7.4.2015 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  27.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 415105453 6.5.2015 Voda za obdobie od 10.4.2014-8.4.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  -37.06 EUR 
Nastavenia cookies