Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka Vyšlá rok 2015 1549 9.12.2015 Tlačivá ŠEVT a.s. 31331131  0.00  
Detail Objednávka Vyšlá rok 2015 1547 8.12.2015 Hračky do MŠ DaRya, s.r.o.   114.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015/05 3.12.2015 Zasklenie strešného okna - byt č. 381/8 Fakro Sp. z o.o. 35918284  264.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 502226759 3.12.2015 Kopaničiar expres - preplatné SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. 366 311 24  25.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 315625788 3.12.2015 Voda za obdobie od 10.10.2015-09.11.2015 ( Rudník č. 2 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  40.43 EUR 
Detail Faktúra došlá 315625787 3.12.2015 Voda za obdobie od 10.10.2015-9.11.2015 ( Rudník č. 1 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  14.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 501226759 3.12.2015 Predškolská výchova č. 3/2016-6/2016 SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. 366 311 24  7.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 376/2015 3.12.2015 Prerábka komínového systému k plynovému kotlu Ján Durec 37022679  336.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 377/2015 3.12.2015 Kotol Protherm 40 stacionárny, poloturbo Ján Durec 37022679  1,413.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015043 3.12.2015 Odmena za poskytnuté služby JUDr. Vladimír FRAŇO, advokát 37918460  281.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 5515010169 3.12.2015 KD - náplň tekutého mydla, toaletný papier Office DEPOT s.r.o. 36192384  85.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011501418 3.12.2015 Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  650.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 315578562 3.12.2015 Voda za obdobie od 10.9.2015-9.10.2015 ( Rudník č. 1 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  14.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 315578563 3.12.2015 Voda za obdobie od 10.9.2015-9.10.2015 ( Rudník č. 2 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  40.43 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015177 3.12.2015 Odvoz odpadového papiera a plastov za tretí kvartál 2015 Falc-Com s.r.o., 36691178  17.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 11507498 3.12.2015 Poháre do inventára KD RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  197.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 7509844133 3.12.2015 Mobil 0911899227 za obdobie od 8.10.2015-7.11.2015 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  29.09 EUR 
Detail Faktúra došlá 3080003018 3.12.2015 Plyn za obdobie od 19.08.2015-31.10.2015 ( Rudník č. 1 ) RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  -689.27 EUR 
Detail Faktúra došlá 3080001082 3.12.2015 Plyn za obdobie od 19.8.2015-31.10.2015 ( Rudník č. 1 ) RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  -384.01 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015045 3.12.2015 Výmena ventilu - NBD 381, montáž batérie ZŠ Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. 32722940  86.08 EUR 
Nastavenia cookies