| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202445 |
15.5.2020 |
Plastová nádoby, kovová nádoba, kompostér |
MEVA-SK s.r.o. |
31681051 |
774,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2024 |
3.8.2020 |
Vývoz ČOV v mesiaci august 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202330216 |
24.5.2023 |
Vzdelávanie: Podpora pedagogických a odborných zamestnancov pri realizácii inklúzie... |
ProSchool s.r.o. |
45649201 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20233 |
9.11.2023 |
Oprava okna a výmena pántov NBD 381 byt č. 4 |
IGOR PRIBIŠ |
40 469 123 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202328 |
8.11.2023 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 381 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
1 098,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023273 |
10.11.2023 |
Kalendár stolový 2024 |
BELLIFER s.r.o. |
52279383 |
475,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023242 |
10.11.2023 |
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023206 |
8.11.2023 |
WebLES - užívateľská podpora 1.1.2023-31.12.2023 |
Foresta SK, a.s. |
36368741 |
85,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231579 |
8.11.2023 |
Pracovný materiál - NBD 381 byt č. 3 |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
351,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20231359 |
8.11.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
71,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231330 |
13.11.2023 |
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky: Dodávka elektriny |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023130 |
9.11.2023 |
Zhodnotenie odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
231,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20231285 |
25.10.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
91,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20231220 |
6.10.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
66,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20231150 |
19.10.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
104,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231138 |
8.11.2023 |
Implementácia - Elektrina, Plyn |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202311 |
29.3.2023 |
Oprava a ročná prehliadka plynových spotrebičov (čistenie, nastavenie) v priestoroch OcÚ a... |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
557,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231077 |
12.9.2023 |
Verejné obstarávanie : Dodávka zemného plynu |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023104 |
9.11.2023 |
Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
524,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231019 |
12.9.2023 |
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet od 06.08.2023-05.8.2024 |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
330,00 EUR |