Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 202445 15.5.2020 Plastová nádoby, kovová nádoba, kompostér MEVA-SK s.r.o. 31681051  774,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2020 2024 3.8.2020 Vývoz ČOV v mesiaci august 2020 PreVaK, s.r.o. 35 915 749   
Detail Faktúra došlá 202330216 24.5.2023 Vzdelávanie: Podpora pedagogických a odborných zamestnancov pri realizácii inklúzie... ProSchool s.r.o. 45649201  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20233 9.11.2023 Oprava okna a výmena pántov NBD 381 byt č. 4 IGOR PRIBIŠ 40 469 123  88,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202328 8.11.2023 Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 381 a č. 382 Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  1 098,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023273 10.11.2023 Kalendár stolový 2024 BELLIFER s.r.o. 52279383  475,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023242 10.11.2023 Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu BOMAT s.r.o. 36235288  126,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023206 8.11.2023 WebLES - užívateľská podpora 1.1.2023-31.12.2023 Foresta SK, a.s. 36368741  85,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20231579 8.11.2023 Pracovný materiál - NBD 381 byt č. 3 STAR, spol. s r.o. 18048943  351,84 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20231359 8.11.2023 Chlieb a pečivo ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  71,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 20231330 13.11.2023 Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky: Dodávka elektriny eSYST, s.r.o. 50139088  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023130 9.11.2023 Zhodnotenie odpadu BOMAT s.r.o. 36235288  231,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20231285 25.10.2023 Chlieb a pečivo ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  91,70 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20231220 6.10.2023 Chlieb a pečivo ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  66,81 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20231150 19.10.2023 Chlieb a pečivo ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  104,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 20231138 8.11.2023 Implementácia - Elektrina, Plyn eSYST, s.r.o. 50139088  252,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202311 29.3.2023 Oprava a ročná prehliadka plynových spotrebičov (čistenie, nastavenie) v priestoroch OcÚ a... Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  557,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20231077 12.9.2023 Verejné obstarávanie : Dodávka zemného plynu eSYST, s.r.o. 50139088  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023104 9.11.2023 Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu ELASON s.r.o. 47999870  524,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 20231019 12.9.2023 Licencia na využívanie softvéru TENDERnet od 06.08.2023-05.8.2024 eSYST, s.r.o. 50139088  330,00 EUR