|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá - projekt |
25110001 |
14.8.2012 |
Práce na projekte : "Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník", ITMS kód projektu :... |
UNISTAV spol. s r.o. |
31 409 539 |
-864.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá - projekt |
10120010 |
14.8.2012 |
Práve na projekte : "Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník", ITMS kód projektu :... |
UNISTAV spol. s r.o. |
31 409 539 |
55,192.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121434 |
14.8.2012 |
Pekárske výrobky |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
9.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121462 |
14.8.2012 |
Droždie |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
1.40 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
4/2012/NNP |
13.8.2012 |
Prenájom časť budovy autobusová zastávka Rudník u Blahov |
Stanislav Sadloň - GRAVICOM |
43130674 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
26,24 |
10.8.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
26.24 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
22 |
9.8.2012 |
Plastové nádoby 120 l |
BINS s.r.o. |
45510393 |
540.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121371 |
8.8.2012 |
Chlieb, pečivo |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
37.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670216314 |
2.8.2012 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
147.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31203264 |
2.8.2012 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
36.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12005079 |
2.8.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
14.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
142800712 |
2.8.2012 |
Rozbor pitnej vody : vodovod Vaďovské, vodovod u Jurášov
|
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
256.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
112150966 |
2.8.2012 |
Voda za obdobie 13.6. 12 - 11.7.12, vodomer č. : 07048720 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
112150967 |
2.8.2012 |
Voda za obdobie 13.6.12 - 11.7.12, vodomer číslo : 02757185 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
127.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
112150968 |
2.8.2012 |
Voda za obdobie 13.6.12 - 11.7.12, vodomer číslo : 1007236642 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
43.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
109203713 |
2.8.2012 |
Wifi midi , obdobie 1.8.12 - 31.8.12 |
Fiber Network Myjava, s.r.o. |
36666751 |
19.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
109203104 |
2.8.2012 |
Wifi midi - obdobie 1.7.12 - 31.7.12 |
Fiber Network Myjava, s.r.o. |
36666751 |
19.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7740030780 |
2.8.2012 |
Hlasové služby - tel.č.: 6215622, 6215624, internet a ostatné poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
63.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12400210 |
2.8.2012 |
Audit účtovnej závierky za rok 2011 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
553.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
2.8.2012 |
Voda za obdobie 12.6.12-11.7.12, vodomer č. 02757302 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69.94 EUR |