Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá - projekt 25110001 14.8.2012 Práce na projekte : "Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník", ITMS kód projektu :... UNISTAV spol. s r.o. 31 409 539  -864.00 EUR 
Detail Faktúra došlá - projekt 10120010 14.8.2012 Práve na projekte : "Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník", ITMS kód projektu :... UNISTAV spol. s r.o. 31 409 539  55,192.72 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 121434 14.8.2012 Pekárske výrobky CEREÁLS, spol. s r.o. 31423809  9.91 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 121462 14.8.2012 Droždie CEREÁLS, spol. s r.o. 31423809  1.40 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 4/2012/NNP 13.8.2012 Prenájom časť budovy autobusová zastávka Rudník u Blahov Stanislav Sadloň - GRAVICOM 43130674  200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 26,24 10.8.2012 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  26.24 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 22 9.8.2012 Plastové nádoby 120 l BINS s.r.o. 45510393  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 121371 8.8.2012 Chlieb, pečivo CEREÁLS, spol. s r.o. 31423809  37.92 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670216314 2.8.2012 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  147.47 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 31203264 2.8.2012 Mlieko, mliečne výrobky Syráreň Havran, a.s. 46475419  36.70 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 12005079 2.8.2012 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  14.47 EUR 
Detail Faktúra došlá 142800712 2.8.2012 Rozbor pitnej vody : vodovod Vaďovské, vodovod u Jurášov
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. 36306410  256.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 112150966 2.8.2012 Voda za obdobie 13.6. 12 - 11.7.12, vodomer č. : 07048720 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  0.00  
Detail Faktúra došlá 112150967 2.8.2012 Voda za obdobie 13.6.12 - 11.7.12, vodomer číslo : 02757185 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  127.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 112150968 2.8.2012 Voda za obdobie 13.6.12 - 11.7.12, vodomer číslo : 1007236642 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  43.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 109203713 2.8.2012 Wifi midi , obdobie 1.8.12 - 31.8.12 Fiber Network Myjava, s.r.o. 36666751  19.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 109203104 2.8.2012 Wifi midi - obdobie 1.7.12 - 31.7.12 Fiber Network Myjava, s.r.o. 36666751  19.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 7740030780 2.8.2012 Hlasové služby - tel.č.: 6215622, 6215624, internet a ostatné poplatky Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  63.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 12400210 2.8.2012 Audit účtovnej závierky za rok 2011 RVC Senica s.r.o. 36259560  553.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 1200125364 2.8.2012 Voda za obdobie 12.6.12-11.7.12, vodomer č. 02757302 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  69.94 EUR 
Nastavenia cookies