|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1011430155 |
23.9.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014-30.9.2014 ( Loka u Hluchých 159 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
505.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011430206 |
23.9.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011428625 |
23.9.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
130.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011428520 |
23.9.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
9.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011428054 |
23.9.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
178.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011429187 |
23.9.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
9.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011429326 |
23.9.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
435.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011430378 |
23.9.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
40.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011430410 |
23.9.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
12.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011430342 |
23.9.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
289.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011429995 |
23.9.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
100.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7408393595 |
23.9.2014 |
Mobil : 0911899227 za obdobie od 8.8.2014 - 7.9.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7150736 |
23.9.2014 |
Pracovné pomôcky pre detičky do MŠ |
NOMI Slovakia, s.r.o. |
36593222 |
20.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
314521610 |
23.9.2014 |
Voda za obdobie od 11.8.2014 - 10.9.2014 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
314520364 |
23.9.2014 |
Voda za obdobie od 11.8.2014 - 10.9.2014 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
314520363 |
23.9.2014 |
Voda za obdobie od 11.8.2014 - 10.9.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
314518859 |
23.9.2014 |
Voda za obdobie od 10.8.2014 - 9.9.2014 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
140039 |
23.9.2014 |
Oprava kanalizácie, výkopové práce strojom JCB4CX, pomocné práce |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
108.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6812537759 |
23.9.2014 |
Združené poistenie majetku |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
363.29 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14033 |
19.9.2014 |
Rytmické stuhy na paličke do ZŠ |
LEGAL SOFT, s.r.o. |
44854056 |
43.90 EUR |