|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1011520431 |
20.5.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.05.2015-31.05.2015 ( Rudník Loka u Hluchých č. 159 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
275.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011520432 |
20.5.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
295.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011520430 |
20.5.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Rudník Loka U Mockov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011519172 |
20.5.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
10.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011519169 |
20.5.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011520437 |
20.5.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011520438 |
20.5.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011519170 |
20.5.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
15.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011520439 |
20.5.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
28.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011520435 |
20.5.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
36.50 EUR |
Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1528 |
19.5.2015 |
Vypracovanie dodatku k znaleckému posudku č. 42/2015 |
Ing. Marcel Gálik - energetická certifikácia |
44011695 |
0.00 |
Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1527 |
14.5.2015 |
Vrecia na odpad |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
105.36 EUR |
Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1526 |
12.5.2015 |
Automatizovaná aktualizácia dát do katastra s periodicitou raz ročne |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
120.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
PZ00158900 001 |
11.5.2015 |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
PZ00161556 001 |
11.5.2015 |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
258150080 |
6.5.2015 |
Stavebný materiál do bytu do školy |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
330.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150047 |
6.5.2015 |
Poplatok za doménu, web hosting STANDARD |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015032 |
6.5.2015 |
Odvoz odpadového papiera a plastov za prvý kvartál 2015 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
5.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7503040697 |
6.5.2015 |
Mobil : 0911 899227 za obdobie od 8.3.2015 - 7.4.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
27.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
415105453 |
6.5.2015 |
Voda za obdobie od 10.4.2014-8.4.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-37.06 EUR |