Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3080001082 21.5.2015 Zemný plyn od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Rudník č. 1 ) RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  817.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015037 21.5.2015 Kontrolná prehliadka a úradné overenie váh v ŠJ pri MŠ Ľudmila Karlíková - VAMONT 32720271  85.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 315325787 21.5.2015 Voda za obdobie od 10.04.2015 - 09.05.2015 ( Rudník č. 2 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  40.43 EUR 
Detail Faktúra došlá 315325785 21.5.2015 Voda za obdobie od 10.4.2015-9.5.2015 ( Rudník č. 1 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  14.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 3101500537 21.5.2015 Zákonný poplatok za komunálny odpad, zneškodnenie Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  141.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011500495 21.5.2015 Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  296.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 101505091 21.5.2015 Odber a rozbor vzorky z ČOV Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484  47.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/2015 21.5.2015 Preprava mikrobusom na snem ZMOS v Bratislave v dňoch 28.04.2015-29.04.2015 ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA 00584614  32.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 3111500301 21.5.2015 Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  104.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 7504014043 21.5.2015 Mobil : 0911/899227 za obdobie od 08.04.2015-07.05.2015 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  27.49 EUR 
Detail Faktúra došlá S352405105 21.5.2015 Vrecia na odpad MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815  105.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011500339 21.5.2015 Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  661.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 3101500369 21.5.2015 Zákonný poplatok za komunálny odpad Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  191.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015103 21.5.2015 Prevádzkovanie ČOV za mesiac marec 2015 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  182.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 3111500217 21.5.2015 Manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  110.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015032 21.5.2015 Výroba brožúr z podujatia Nevšedné podoby prútia 2015 v Rudníku konaných 14.3.2015 ADUR - Anna Durcová 36 961 469  585.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015057 21.5.2015 Strava za 14.03.2015 - Nevšedné podoby prútia SPOLDOM, s.r.o. 36324400  600.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 115119032 21.5.2015 Voda za obdobie od 11.02.2015-10.03.2015 ( Rudník č. 1 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  49.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 115119033 21.5.2015 Voda za obdobie od 11.02.2015-10.03.2015 ( Rudník č. 382 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  119.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 115119034 21.5.2015 Voda za obdobie od 11.02.2015-10.03.2015 ( Rudník č. 1 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  1.13 EUR 
Nastavenia cookies