|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670731926 |
23.10.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
101.98 EUR |
Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
11/2017/A |
19.10.2017 |
Prenájom nebytových priestorov |
Centrum tradičnej kultúry v Myjave |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1745 |
18.10.2017 |
Kontrola a odstránenie závad na strechách NBD č. 379, 380, 381 a 382 |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
|
Detail |
Zmluva O spolupráci |
32/2017 |
18.10.2017 |
Spolupráca "Stretnutie občanov nad 60 rokov" |
Marián Krištof |
|
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1700083100 |
16.10.2017 |
Voda za obdobie od 6.9.2017-5.10.2017(Rudník č. 3) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1700072241 |
16.10.2017 |
Voda za obdobie od 7.7.2017-6.10.2017 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1700072242 |
16.10.2017 |
Voda za obdobie od 7.9.2017-6.10.2017 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017041 |
16.10.2017 |
Kominárske práce ZŠ, MŠ, NBD č. 379, č. 380, č. 381 a č. 382 |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
130.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1101932430 |
16.10.2017 |
Mobil 0911/899 227 ( 8.9.2017-7.10.2017) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
11.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101710418 |
16.10.2017 |
Odber vzorky ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
43.62 EUR |
Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
262/2017 |
10.10.2017 |
Poskytnutie dotácie |
SOCIÁLNE SLUŽBY MYJAVA, n.o. |
36 119 610 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3111700764 |
10.10.2017 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
65.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011701277 |
10.10.2017 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
350.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017513 |
10.10.2017 |
Prevádzkovanie ČOV za obdobie september 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3101701618 |
10.10.2017 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok za komunálne odpady |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
91.47 EUR |
Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
A11281655 |
9.10.2017 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
20170783 |
9.10.2017 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1010509101 |
9.10.2017 |
Tel.: 034/6215624 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
701310199 |
9.10.2017 |
Vývoz a likvidácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
462.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
117166016 |
9.10.2017 |
Voda za obdobie od10.8.2017-12.9.2017 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |