Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 5235664173 23.1.2014 Mesačný poplatok Panter od 13.1.2014 - 12.2.2014 ( tel.číslo : 0907235660 ) Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  41.99 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 31400109 20.1.2014 Mlieko, mliečne výrobky Syráreň Havran, a.s. 46475419  97.07 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 40 20.1.2014 Kuracie prsia, vajcia HYDINÁR a.s. GBELY 31421792  117.72 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 14011 20.1.2014 Rastlinný olej MMS servis, s.r.o. 36331082  36.00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 14320075 20.1.2014 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  48.55 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 9406 17.1.2014 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou MUDr. Henrich Gašparík    
Detail Objednávka vyšlá rok 2014 14004 17.1.2014 Ročná kontrola - prehliadka plynových koltov v NBD č. 381, 382, 379, 380 Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  0.00  
Detail Zmluva Nájomná 1 17.1.2014 Prenájom nehnuteľností zapísaných na LV č. 834 v k.ú. Rudník vo vlastníctve obce Rudník,... COOP Jednota Senica 00168891  323.12 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 136/2000 17.1.2014 Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku COOP Jednota Senica 00168891   
Detail Faktúra došlá 801400127 15.1.2014 Cestoviny, čaje EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. 36319261  31.68 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670400855 15.1.2014 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  264.24 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 8014100057 15.1.2014 Chlieb, pečivo Myjavská pekáreň s.r.o. 34135278  19.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013435 15.1.2014 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... PreVaK, s.r.o. 35 915 749  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9700268 15.1.2014 Vývoz a likvidácia fekálií Poľnohospodárske družstvo 00203572  739.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 131640 15.1.2014 Aktualizácia programov TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  21.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 113195616 15.1.2014 Voda za obdobie od 13.11.3 - 10.12.13 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  60.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 113195617 15.1.2014 Voda za obdobie od 13.11.13 - 10.12.13 ( Rudník č. 382 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  116.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 113195618 15.1.2014 Voda za obdobie od 13.11.13 - 10.12.13 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  0.00  
Detail Faktúra došlá 0310131842 15.1.2014 Zneškodnenie odpadu 200307 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  145.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 0311131044 15.1.2014 Preprava veľkoobjemového kontajnera Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  111.48 EUR 
Nastavenia cookies