|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
5235664173 |
23.1.2014 |
Mesačný poplatok Panter od 13.1.2014 - 12.2.2014 ( tel.číslo : 0907235660 ) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
41.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31400109 |
20.1.2014 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
97.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
40 |
20.1.2014 |
Kuracie prsia, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
117.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14011 |
20.1.2014 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14320075 |
20.1.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
48.55 EUR |
Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
9406 |
17.1.2014 |
Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou |
MUDr. Henrich Gašparík |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14004 |
17.1.2014 |
Ročná kontrola - prehliadka plynových koltov v NBD č. 381, 382, 379, 380 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
0.00 |
Detail |
Zmluva Nájomná |
1 |
17.1.2014 |
Prenájom nehnuteľností zapísaných na LV č. 834 v k.ú. Rudník vo vlastníctve obce Rudník,... |
COOP Jednota Senica |
00168891 |
323.12 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
136/2000 |
17.1.2014 |
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku |
COOP Jednota Senica |
00168891 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
801400127 |
15.1.2014 |
Cestoviny, čaje |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
31.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670400855 |
15.1.2014 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
264.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014100057 |
15.1.2014 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
19.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013435 |
15.1.2014 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9700268 |
15.1.2014 |
Vývoz a likvidácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
739.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
131640 |
15.1.2014 |
Aktualizácia programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
21.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
113195616 |
15.1.2014 |
Voda za obdobie od 13.11.3 - 10.12.13 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
113195617 |
15.1.2014 |
Voda za obdobie od 13.11.13 - 10.12.13 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
116.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
113195618 |
15.1.2014 |
Voda za obdobie od 13.11.13 - 10.12.13 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
0310131842 |
15.1.2014 |
Zneškodnenie odpadu 200307 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
145.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0311131044 |
15.1.2014 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
111.48 EUR |