|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1011532644 |
22.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015-30.09.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
228.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011533595 |
22.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Loka u Hluchých ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
275.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011532641 |
22.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015-30.09.2015 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
295.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ODL/0056 |
21.9.2015 |
Kosenie miestnych komunikácií |
Obec Jablonka |
00309591 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1151301 |
21.9.2015 |
Servisný dosah, oprava dúchadla, dúchadlo |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
922.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8777158050 |
21.9.2015 |
Tel.čísla : 6215620, net za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
62.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
21.9.2015 |
Zemný plyn za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
725.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
21.9.2015 |
Zemný plyn od 01.09.2015-30.09.2015 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
680.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15400286 |
21.9.2015 |
Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2015 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
553.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15400287 |
21.9.2015 |
Audit súladu výročnej správy s auditovanou individuálnou účtovnou závierkou za rok 2014 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
84.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3111500719 |
21.9.2015 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia s kontajnerom |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
75.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015010519 |
21.9.2015 |
Poskytovanie služieb podľa zberných listov za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3101501233 |
21.9.2015 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
85.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150594 |
21.9.2015 |
Happy Hoppy - Englisch for children, Audio CD |
Lingea s.r.o. |
35808659 |
36.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15046 |
21.9.2015 |
Statický posudok a rozpočet na Budova pre školstvo |
Ing. Vladimír Mrázek |
37838831 |
456.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015017 |
21.9.2015 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2015 |
Komtel |
|
851.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011501163 |
21.9.2015 |
vývoz KO, uloženie odpadu na skladke |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
282.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
115160589 |
21.9.2015 |
Voda za obdobie od 10.07.2015 - 11.08.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
131.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
115160588 |
21.9.2015 |
Voda za obdobie od 10.07.2015 -11.08.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
23.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
115160609 |
21.9.2015 |
Voda za obdobie od 10.07.2015 - 11.08.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
78.61 EUR |