Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7793986056 16.3.2017 Tel. 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  76.27 EUR 
Detail Faktúra došlá 701310098 16.3.2017 Vývoz a likvidácia fekálií Poľnohospodárske družstvo Poriadie 00203572  77.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2017 1719 15.3.2017 Revízie komínov Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  0.00  
Detail Objednávka vyšlá Rok 2017 1718 13.3.2017 Oprava odkalovania v ČOV AT 120 Rudník PreVaK, s.r.o. 35 915 749   
Detail Objednávka vyšlá Rok 2017 1717 10.3.2017 Odpadové vrecia MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815  107.76 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2017 1716 9.3.2017 Nábytok do ZŠ NOMIland, s.r.o. 36174319  1,087.80 EUR 
Detail Zmluva Autorský zákon 1710180 8.3.2017 Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových .... SLOVGRAM 17310598   
Detail Objednávka vyšlá Rok 2017 1711 7.3.2017 Nevšedné podoby prútia 2017 ELTIME in, s.r.o. 36 338 702   
Detail Objednávka vyšlá Rok 2017 1712 7.3.2017 Nevšedné podoby prútia 2017 Mesto Myjava 00309745   
Detail Objednávka vyšlá Rok 2017 1713 7.3.2017 Nevšedné podoby prútia 2017 Ján Makiš - GAMA 32719841   
Detail Objednávka vyšlá Rok 2017 1714 7.3.2017 Nevšedné podoby prútia 2017 Ján Makiš - GAMA 32719841   
Detail Faktúra došlá 2017004 7.3.2017 Oddelenie pozemku Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  636.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017005 7.3.2017 Oddelenie pozemku Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  1,245.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011601676 7.3.2017 Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  463.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017087 7.3.2017 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie február 2017 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  182.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2711037516 7.3.2017 Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016(Loka Vaďovské) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  47.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700192 7.3.2017 Farbičky, hry Zábavné učení, s.r.o. 29261651  48.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170041 7.3.2017 Ekonomické poradenstvo Peter Krištofík(exekúcia) PATRIOT GROUP s.r.o. 45407657  16.67 EUR 
Detail Faktúra došlá 4015700016 7.3.2017 Náklady na prevádzku cintorínov za rok 2016 Mesto Myjava 00309745  1,487.97 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2017 1715 7.3.2017 Pracovné pomôcky do ŠKD NOMIland, s.r.o. 36174319  128.15 EUR 
Nastavenia cookies