Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 13003 29.1.2013 Odbornú prehliadku plynového a tlakového zariadenia PAVOL KOVÁČ 22738134  160.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 13004 29.1.2013 Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia PAVOL KOVÁČ 22738134  205.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13119 29.1.2014 Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia v budove ZŠ a MŠ Rudník PAVOL KOVÁČ 22738134  192.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13120 29.1.2014 Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia v budove KD Rudník PAVOL KOVÁČ 22738134  222.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14112 22.12.2014 Kontrola kotolne, expanzomat PAVOL KOVÁČ 22738134  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14111 22.12.2014 Odborná prehliadka VTZ - plyn, tlak zariadenia PAVOL KOVÁČ 22738134  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15116 18.12.2015 Odborná prehliadka VTZ - tlak, plyn ( Základná a materská škola ) PAVOL KOVÁČ 22738134  177.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 15117 18.12.2015 Odborná prehliadka VTZ - tlak, plyn - Obecný úrad PAVOL KOVÁČ 22738134  252.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16119 9.1.2017 Odborná prehliadka VTZ - plyn, tlak - ZŠ, MŠ PAVOL KOVÁČ 22738134  186.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16120 9.1.2017 Odborná prehliadka VTZ - plyn, tlak - Obecný úrad PAVOL KOVÁČ 22738134  236.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 17112 14.12.2017 Odborná prehliadka VZT - plyn, tlak (Obecný úrad) PAVOL KOVÁČ 22738134  348.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 17111 14.12.2017 Odborná prehliadka VZT - plyn, tlak (základná a materská škola) PAVOL KOVÁČ 22738134  264.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 18140 7.2.2019 Odborná prehliadka VTZ - tlak, plyn PAVOL KOVÁČ 22738134  210.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 18139 7.2.2019 Odborná prehliadka VTZ - tlak, plyn PAVOL KOVÁČ 22738134  168.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120069 23.2.2012 Xerox valec, xerox toner, servisná práca technika, cestovné výlohy Ivan Kozák K&H 22707042  263.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 120588 4.7.2012 Xerox 106R01277 Toner WC 5020/5016, xerox valec 101R00432, WC5016/5020, servisná práca, cestovné... Ivan Kozák K&H 22707042  259.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 130032 29.1.2013 Servisná práca, Xerox toner 106R01277 Ivan Kozák K&H 22707042  263.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 140573 6.8.2014 Xerox toner, xerox valec, servisná práca, cestovné výlohy Ivan Kozák K&H 22707042  283.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 170317 25.4.2017 Oprava kopírky OcÚ Ivan Kozák K&H 22707042  59.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 0020140002 23.1.2014 Kniha Myjava, J. Gálik, kniha Myjava II. - Gálik II.d STAR, spol. s r.o., Hotel Štefánik 18048943  192.00 EUR 
Nastavenia cookies