Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 12VF0011 6.11.2012 Hudobná produkcia DuoSonet dňa 26.10.2012 v KD Rudník DuoSonet - Miroslav Ferianec 30026865  220.00 EUR 
Detail Zmluva O dotáciách 140773 08U02 28.10.2019 Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond 30 796 491   
Detail Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 2700059 27.2.2014 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného... Pôdohospodárska platobná agentúra 30 794 323  42,840.41 EUR 
Detail Faktúra došlá 39/2015 20.5.2015 Obrusy do KD FARKAŠ Tibor 30 372 704  402.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 32/2022 24.10.2022 obrusy do KD Tibor Farkaš - BELIVIE 30 372 704  480.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá rok 2016 1623 19.4.2016 Hračky do MŠ ZÁBAVNÉ UČENÍ, s.r.o. 29261651  147.59 EUR 
Detail Faktúra došlá FSK1600448 18.5.2016 Učebné pomôcky do MŠ Zábavné učení, s.r.o. 29261651  153.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700192 7.3.2017 Farbičky, hry Zábavné učení, s.r.o. 29261651  48.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 2000081 6.3.2020 Zábavné učenie - predškoláci MŠ Zábavné učení, s.r.o. 29261651  45.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2000087 6.3.2020 Polytechnický set - predškoláci MŠ Zábavné učení, s.r.o. 29261651  162.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FSK2100731 30.11.2021 Hra - MŠ Zábavné učení, s.r.o. 29261651  85.07 EUR 
Detail Faktúra došlá 22039 18.2.2022 Didaktické pomôcky - MŠ Zábavné učení, s.r.o. 29261651  91.86 EUR 
Detail Faktúra došlá FVSE130001913 17.7.2013 Hrnec Professor ZVH301X Ergocom s.r.o. 28689127  107.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá rok 2014 14035 9.10.2014 Inventár hračiek do MŠ MALUNET s.r.o. 27858162  70.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20146495 9.12.2014 Skákací pytel, míč aspik, MLT lemonball MALUNET, s.r.o. 27858162  82.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 217/11/2014/SK 5.2.2015 Hry s klasickou hudbou Zlatá jeseň ODM METRIS 277694440  12.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 92010378 10.2.2021 Generátor ozónu - ZŠ DD PNEU s.r.o. 26904195  388.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 7181900247 24.7.2019 Samsung - monitor k pc AB COM CZECH, s.r.o. 25974939  139.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12004 23.2.2012 Odborné prehliadky PAVOL KOVÁČ 22738134  180.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 12003 23.2.2012 Odborná prehliadka PAVOL KOVÁČ 22738134  147.84 EUR 
Nastavenia cookies