|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
4212004494 |
20.3.2012 |
Hlas CS Business Plus |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
26.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011200085 |
20.3.2012 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
619.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
112106541 |
20.3.2012 |
Voda - odberné miesto OM00072245 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
4.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
112106539 |
20.3.2012 |
Voda - číslo odberu OM00072240 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
48.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
112106540 |
20.3.2012 |
Voda - odberné miesto OM00072244 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
136.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2736054782 |
20.3.2012 |
Telefón |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
47.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1100072242 |
20.3.2012 |
Voda - Rudník č. 2 ( 15.1.-14.2.2012 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
42.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1100125364 |
20.3.2012 |
Voda - Rudník č. 380 ( 14.1.-13.2.2012 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
59.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8735058109 |
20.3.2012 |
Telefón |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
34.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12043 |
19.3.2012 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
247.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120465 |
19.3.2012 |
Chlieb, pečivo, lúpačky, strúhanka |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
44.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12001752 |
19.3.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
48.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
17.3.2012 |
Zemný plyn za obdobie 1.2.2012-29.2.2012 ( odberné miesto Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
490.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
17.3.2012 |
Zemný plyn za obdobie 1.2.2012 - 29.2.2012 ( odberné miesto Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
699.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12000676 |
17.3.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
32.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12000597 |
17.3.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
57.31 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá objednávka projekt |
51732012 |
16.3.2012 |
Vytvorenie tvorivej remeselníckej košikárskej dielne pre potrebu realizácie aktivít... |
Ing. Alena ŠEĎOVÁ - AZ-art |
42018145 |
|
Detail |
Zmluva Nepomenovaná |
022012 |
16.3.2012 |
Zabezpečenie hudobnej produkcie na aktivitu projektu s názvom " Inštitucionalizácia a... |
Vladimír Bukovčan |
|
300.00 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
NCH/2012/8 |
16.3.2012 |
Prenájom časti pozemku na umiestnenie informačných tabúľ |
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42025150 |
1.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011200049 |
16.3.2012 |
Jazdný výkon, pracovný výkon, predaj posypového materiálu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
91.51 EUR |