|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
412120535 |
20.11.2012 |
Voda od 26.1.11 - 15.2.11 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-29.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
412120533 |
20.11.2012 |
Voda od 16.2.11 - 29.3.11 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-61.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
412120531 |
20.11.2012 |
Voda od 30.3.11 - 15.4.11 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-17.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
412120528 |
20.11.2012 |
Voda od 16.4.11 - 26.5.11 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-32.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
412120526 |
20.11.2012 |
Voda od 27.5.11 - 17.6.11 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-24.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
412120524 |
20.11.2012 |
Voda od 18.6.11 - 20.7.11 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-29.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
412120522 |
20.11.2012 |
Voda od 21.7.11 - 18.8.11 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-22.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
412120520 |
20.11.2012 |
Voda od 19.8.11 - 23.9.11 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-32.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
412120518 |
20.11.2012 |
Voda od 24.9.11 - 19.10.11 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-35.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
412120516 |
20.11.2012 |
Voda od 20.10.11 - 22.11.11 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-51.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
412120514 |
20.11.2012 |
Voda od 23.11.11 - 20.12.11 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-38.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
412120512 |
20.11.2012 |
Voda od 21.12.11 - 24.1.12 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-48.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
412120510 |
20.11.2012 |
Voda od 25.1.12 - 13.3.12 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-111.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
412120508 |
20.11.2012 |
Voda od 14.3.12 - 14.4.12 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-42.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
412120506 |
20.11.2012 |
Voda od 15.4.12 - 12.6.12 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-80.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
412120504 |
20.11.2012 |
Voda od 13.6.12 - 11.7.12 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
412120502 |
20.11.2012 |
Voda od 12.7.12 - 17.8.12 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-39.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
412120501 |
20.11.2012 |
Voda od 18.8.12 - 12.9.12 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-32.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5184741449 |
20.11.2012 |
Telefónne číslo : 0907 235 660, obdobie 13.11.2012 - 12.12.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
41.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121704 |
20.11.2012 |
V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov platnej na rok 2012 Vám fakturujeme poštové zásielky... |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
58.80 EUR |