|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1011525890 |
22.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.07.2015 - 31.07.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
228.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011525891 |
22.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.07.2015-31-07-2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
116.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011525889 |
22.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.07.2015-31.07.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
82.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011526829 |
22.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.07.2015 - 31.07.2015 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
37.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011527030 |
22.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.07.2015-31.07.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
28.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011525892 |
22.7.2015 |
Elektrina za obdobie obdobie od 01.07.2015-31.07.2015 ( Loka Dolina Švancarova 296) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
36.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011525894 |
9.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.7.2015-31.7.2015 ( Loka u Zmekov ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
15.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011526052 |
9.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.07.2015-31.07.2015 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011526830 |
9.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.07.2015-31.07.2015 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011526107 |
9.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.7.2015 - 31.7.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011525888 |
9.7.2015 |
Elektrina za obdobie 1.7.2015 - 31.7.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
10.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011525896 |
9.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.7.2015 - 31.7.2015 ( Loka U Mockov ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015237 |
9.7.2015 |
Prevádzkovanie ČOV AT 120 v obci Rudník za obdobie jún 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7419908395 |
9.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.7.2015 - 31.7.2015 ( Rudník č. 2 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7175092955 |
9.7.2015 |
Zemný plyn za obdobie od 01.07.2015 - 31.12.2015 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
163.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015086 |
9.7.2015 |
Preprava autobusom dňa 20.06.2015 Rudník-Morkovice |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
190.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9150000760 |
9.7.2015 |
aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31 361 161 |
199.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
115144286 |
9.7.2015 |
Voda za obdobie od 14.05.2015 - 09.06.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
31.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
115144287 |
9.7.2015 |
Voda za obdobie od 14.05.2015 - 09.06.2015 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
107.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
115144309 |
9.7.2015 |
Voda za obdobie od 14.05.2015 - 09.06.2015 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
52.79 EUR |