|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670527162 |
21.10.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
165.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670527192 |
21.10.2015 |
Zelenina mrazená |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
5.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102161227 |
21.10.2015 |
Kuracia pečeň, šúlance s makom, knedlíky |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
156.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16320341 |
21.10.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
69.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015349 |
21.10.2015 |
ČOV - prevádzkovanie mesiac september 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5778105201 |
21.10.2015 |
Telefónne čísla : 6215620, 6215624 za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015001 |
21.10.2015 |
Revízie komínov : NBD 379, 380, 381, 382 a budova ZŠ a MŠ |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
110.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3101501427 |
21.10.2015 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
99.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3111500853 |
21.10.2015 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
79.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011501306 |
21.10.2015 |
Vývoz KO |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
346.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
310113 |
21.10.2015 |
Vývoz a likvidácia fekálii |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
308.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
315530032 |
21.10.2015 |
Voda za obdobie od 10.08.2015-09.09.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
315530031 |
21.10.2015 |
Voda za obdobie od 10.08.2015 - 09.09.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
310122 |
21.10.2015 |
Vývoz a likvidácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
231.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201507 |
21.10.2015 |
omietka kúpelne, WC, špalety, drážky po inštaláciách, zhotovenie obkladov a dlažieb - byt... |
Dzurák Ján Murárske a obkladačské práce |
34489258 |
990.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201506 |
21.10.2015 |
Príprava stavebných otvorov, vymurovanie priečok z porfixu, sieťkovanie, osadenie vchodovej... |
Dzurák Ján Murárske a obkladačské práce |
34489258 |
960.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201505 |
21.10.2015 |
Búracie práce-demntáž sadrokartonových priečok, demontáž zárubní, priečok z tehlového... |
Dzurák Ján Murárske a obkladačské práce |
34489258 |
950.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201506 |
21.10.2015 |
Príprava a montáž sadrokartonov, úprava podkladu a osadenie okna vo WC |
Beňo Jozef |
41376561 |
950.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7468286310 |
21.10.2015 |
Elektrina od 01.10.2015-31.10.2015 ( Rudník č. 116 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
299.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015010574 |
21.10.2015 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie od 01.09.2015-30.09.2015 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20.00 EUR |