| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019058 |
15.10.2019 |
Poskytovanie poradenských služieb pri zakázke "Výmena strešnej krytiny na kultúrnom dome" |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
56/2020/OaP |
16.6.2021 |
Poskytovanie praktického vyučovania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00 351 806 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
SKP18/05/009 |
10.5.2018 |
Poskytovanie služby "Škôlka KOMENSKY Plus" |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
27.8.2013 |
9.9.2014 |
Poskytovanie služby : Externý manažment projektu |
Mgr. Marián Šimek |
43194575 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
PMS/19/07/0175 |
16.7.2019 |
Poskytovanie služby s názvom PERISKOP PRE RIADITEĽOV MŠ prostredníctvom online informačného... |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
273/2019 |
23.9.2019 |
Poskytovanie služieb IT Outsourcingu |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
210371 |
11.5.2021 |
Poskytovanie služieb MOM za marec 2021 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
334,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210431 |
25.5.2021 |
Poskytovanie služieb MOM za mesiac APRÍL 2021 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
259,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015010489 |
27.8.2015 |
Poskytovanie služieb na základe zmluvy č. MY104/2015 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210730 |
24.1.2022 |
Poskytovanie služieb podľa zberných listov |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015010519 |
21.9.2015 |
Poskytovanie služieb podľa zberných listov za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
12/2017/Uo |
16.1.2017 |
Poskytovanie sociálnej služby |
Centrum sociálnych služieb - Jesienka |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
21/2019 |
16.1.2019 |
Poskytovanie sociálnej služby |
Centrum sociálnych služieb - Jesienka |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
107/2019/U |
13.1.2020 |
Poskytovanie sociálnej služby |
Centrum sociálnych služieb - Jesienka |
|
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
1 |
18.3.2015 |
Poskytovanie verejných služieb - balík služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
3 |
30.10.2017 |
Poskytovanie verejných služieb - balík služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
121189 |
9.1.2013 |
Postieľky, návlečky, hry do MŠ Rudník |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
44889780 |
847,90 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1533 |
6.7.2015 |
Posúdenie statiky stavby |
PROJEKTA Projektová kancelária |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20200023 |
22.5.2020 |
Posuvné predeľovacie dvere KD |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
1 644,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011301630 |
15.1.2014 |
Posyp komunikácií na základe objednávky zo dňa 16.12.2013 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
177,77 EUR |