| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4234517479 |
8.11.2023 |
Voda 06.09.23-05.10.23 Rudník 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
27,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234518942 |
8.11.2023 |
Voda 06.04.23-05.10.23 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
23,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234517447 |
8.11.2023 |
Voda 06.07.23-05.10.23 Rudník 1 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234411489 |
9.11.2023 |
Voda 6.7.23-5.8.23 Rudník 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
27,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0223 |
9.11.2023 |
Renovácia balkónov v NBD č. 381 a č. 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
4 944,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231136233 |
9.11.2023 |
Voda 11.6.23-10.7.23 Rudník 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
196,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231136234 |
9.11.2023 |
Voda 11.6.23 - 10.7.23 Rudník 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
111,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234358842 |
9.11.2023 |
Voda 6.6.23 - 5.7.23 Rudník 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
27,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234305777 |
10.11.2023 |
Voda od 6.5.2023 - 5.6.2023 Rudník 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
27,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231229671 |
13.11.2023 |
Voda od 11.10.23 - 10.11.23 Rudník 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
80,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231229670 |
13.11.2023 |
Voda od 11.10.23 - 10.11.23 Rudník 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
163,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231229672 |
13.11.2023 |
Voda od 11.10.23 - 10.11.23 Rudník 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
99,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
2012/2 |
13.4.2012 |
Zabezpečenie hudobnej produkcie na 17.3.2012 na aktivitu projektu s názvom Inštitucionalizácia... |
Bukovcan Vladimir SIGA |
33441189 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10012711 |
20.11.2012 |
Zásobník na tekuté mydlo Tork |
Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
35683627 |
28,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10013238 |
20.11.2012 |
Mydlo tekuté Mevon 55 Tork, Mini, 475 ml, pumpička |
Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
35683627 |
33,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2203 |
3.2.2022 |
Kniha s partnermi v rámci prezentácie |
CBS spol, s. r. o. |
36 754 749 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22100183 |
3.11.2022 |
Kniha Čarovná Myjava a okolie |
CBS spol, s. r. o. |
36 754 749 |
660,00 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1523 |
4.5.2015 |
Prezentácia v maľovanej mape Trenčín a Okolie pre cyklistov - TYP C |
CBS spol, s.r.o. |
36 754 749 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150524 |
2.6.2015 |
Prezentácia v maľovanej mape Trenčín a okolie cyklo 1. časť platby |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15101355 |
27.8.2015 |
Prezentácia v maľovanej mape Trenčín a okolie - 2. časť platby |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
180,00 EUR |