Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Nájomná 3/2021/NP 28.1.2022 Prenájom pozemku p.č. 25509/47 VIRAGO parts Slovakia, spol. s r.o. 43828663  600.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 223229 9.11.2023 Ventilky VIRAGO parts Slovakia, spol. s r.o. 43828663  6.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 21152257 27.8.2015 ZŠ - Písanie 1-6 k HUPSOVMU šlabikáru AITEC, s.r.o. 43829171  44.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 21172851 5.10.2017 UC Prvouka pre druhákov - ZŠ AITEC, s.r.o. 43829171  23.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 20174577 9.10.2017 UC Prvouka pre druhákov AITEC, s.r.o. 43829171  0.00  
Detail Faktúra došlá 1211803570 10.9.2018 Učebnice ZŠ ALTEC, s.r.o. 43829171  23.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 1201801895 20.9.2018 Prvouka pre druhákov na CD AITEC,s.r.o. 43829171  0.00  
Detail Faktúra došlá 1211903393 4.9.2019 Prvouka pre druhákov AITEC, s.r.o. 43829171  19.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1201901932 9.9.2019 Prvouka pre druhákov AITEC, s.r.o. 43829171  0.00  
Detail Faktúra došlá 1212003213 23.6.2020 Učebnice a zošity - ZŠ AITEC, s.r.o. 43829171  273.13 EUR 
Detail Faktúra došlá 1112001300 2.9.2020 Školské knihy a pracovné zošity - ZŠ AITEC, s.r.o. 43829171  0.00  
Detail Faktúra došlá 1202003602 25.11.2020 Čítanka k Šlabikáru LIPKA AITEC, s.r.o. 43829171  0.00  
Detail Faktúra došlá 1212008739 9.12.2020 Čítanka k Šlabikáru LIPKA - ZŠ AITEC, s.r.o. 43829171  47.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212104044 31.5.2021 Školské knihy - ZŠ AITEC, s.r.o. 43829171  243.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212203248 8.6.2022 Školské knihy - ZŠ AITEC, s.r.o. 43829171  188.87 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2304 20.2.2023 Vrecia na odpad 120 l žlté ROAD SK, s.r.o. 43845851  234.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2301699 28.2.2023 Vrecia plastové 120 l ROAD SK, s.r.o. 43845851  0.00  
Detail Faktúra došlá 2120230044 28.2.2023 Vrecia odpadové 120 l ROAD SK, s.r.o. 43845851  234.00 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb SKP18/05/009 10.5.2018 Poskytovanie služby "Škôlka KOMENSKY Plus" KOMENSKY, s.r.o. 43908977   
Detail Faktúra došlá 71186651 15.5.2018 Administratívny poplatok za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus KOMENSKY, s.r.o. 43908977  9.00 EUR 
Nastavenia cookies