|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Nájomná |
3/2021/NP |
28.1.2022 |
Prenájom pozemku p.č. 25509/47 |
VIRAGO parts Slovakia, spol. s r.o. |
43828663 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
223229 |
9.11.2023 |
Ventilky |
VIRAGO parts Slovakia, spol. s r.o. |
43828663 |
6.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21152257 |
27.8.2015 |
ZŠ - Písanie 1-6 k HUPSOVMU šlabikáru |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
44.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21172851 |
5.10.2017 |
UC Prvouka pre druhákov - ZŠ |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
23.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20174577 |
9.10.2017 |
UC Prvouka pre druhákov |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
1211803570 |
10.9.2018 |
Učebnice ZŠ |
ALTEC, s.r.o. |
43829171 |
23.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1201801895 |
20.9.2018 |
Prvouka pre druhákov na CD |
AITEC,s.r.o. |
43829171 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
1211903393 |
4.9.2019 |
Prvouka pre druhákov |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
19.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1201901932 |
9.9.2019 |
Prvouka pre druhákov |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
1212003213 |
23.6.2020 |
Učebnice a zošity - ZŠ |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
273.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1112001300 |
2.9.2020 |
Školské knihy a pracovné zošity - ZŠ |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
1202003602 |
25.11.2020 |
Čítanka k Šlabikáru LIPKA |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
1212008739 |
9.12.2020 |
Čítanka k Šlabikáru LIPKA - ZŠ |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
47.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1212104044 |
31.5.2021 |
Školské knihy - ZŠ |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
243.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1212203248 |
8.6.2022 |
Školské knihy - ZŠ |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
188.87 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2304 |
20.2.2023 |
Vrecia na odpad 120 l žlté |
ROAD SK, s.r.o. |
43845851 |
234.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2301699 |
28.2.2023 |
Vrecia plastové 120 l |
ROAD SK, s.r.o. |
43845851 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
2120230044 |
28.2.2023 |
Vrecia odpadové 120 l |
ROAD SK, s.r.o. |
43845851 |
234.00 EUR |
Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
SKP18/05/009 |
10.5.2018 |
Poskytovanie služby "Škôlka KOMENSKY Plus" |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
71186651 |
15.5.2018 |
Administratívny poplatok za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9.00 EUR |