|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
223022012 |
6.3.2012 |
Upgrade k programu ŠJ3 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39.32 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14003 |
13.1.2014 |
Aktualizácia programu ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
154012014 |
23.1.2014 |
Aktualizácia+servis k programu ŠJ4 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39.32 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1601 |
5.1.2016 |
Ročná aktualizácia ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
1601000024 |
19.1.2016 |
Aktualizácia programu Šj4 na obdobie od 13.01.2016 - 12.01.2018 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1811001285 |
18.12.2018 |
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1912001954 |
28.1.2020 |
Aktualizácia a servis programu ŠJ od 13.01.2019 do 12.01.2021 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
78.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2101000196 |
3.2.2021 |
Aktualizácia+servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 13.01.2021 do 12.01.2022 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
48.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2203000371 |
7.3.2022 |
Aktualizácia+servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 13.01.2022 do 12.01.2023 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
48.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2301000156 |
23.1.2023 |
Aktualizácia+servis k programu ŠJ4 za obdobie od 13.01.2023 do 12.01.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
57.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5515010169 |
3.12.2015 |
KD - náplň tekutého mydla, toaletný papier |
Office DEPOT s.r.o. |
36192384 |
85.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
212312 |
7.5.2018 |
HPS tabuľky |
PETIT s.r.o. |
36200611 |
31.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
42/19 |
28.1.2020 |
Servisná prehliadka, vyčistenie a nastavenie dataprojektorov a int. tabúľ, na mieste. |
IVEKO, s.r.o. |
362123393 |
95.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1906 |
11.2.2019 |
"Rekonštrukcia kotolne ZŠ a MŠ Rudník" - projekt pre Stavebné konanie a realizáciu na akciu. |
Termoprojekt Piešťany s.r.o. |
36221171 |
3,960.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
-1914 |
4.4.2019 |
Projekt pre stavebné konanie a realizáciu "Modernizácia kotolne a vykurovanie v ZŠ Rudník" |
Termoprojekt Piešťany s.r.o. |
36221171 |
3,960.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12001111 |
27.2.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
46.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12000959 |
28.2.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
14.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12001257 |
5.3.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
56.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12001447 |
9.3.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
17.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12001752 |
19.3.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
48.52 EUR |