Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 223022012 6.3.2012 Upgrade k programu ŠJ3 SOFT-GL s.r.o. 36182214  39.32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá rok 2014 14003 13.1.2014 Aktualizácia programu ŠJ SOFT-GL s.r.o. 36182214  39.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 154012014 23.1.2014 Aktualizácia+servis k programu ŠJ4 SOFT-GL s.r.o. 36182214  39.32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá rok 2016 1601 5.1.2016 Ročná aktualizácia ŠJ SOFT-GL s.r.o. 36182214  0.00  
Detail Faktúra došlá 1601000024 19.1.2016 Aktualizácia programu Šj4 na obdobie od 13.01.2016 - 12.01.2018 SOFT-GL s.r.o. 36182214  39.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 1811001285 18.12.2018 Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 SOFT-GL s.r.o. 36182214  39.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 1912001954 28.1.2020 Aktualizácia a servis programu ŠJ od 13.01.2019 do 12.01.2021 SOFT-GL s.r.o. 36182214  78.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2101000196 3.2.2021 Aktualizácia+servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 13.01.2021 do 12.01.2022 SOFT-GL s.r.o. 36182214  48.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2203000371 7.3.2022 Aktualizácia+servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 13.01.2022 do 12.01.2023 SOFT-GL s.r.o. 36182214  48.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2301000156 23.1.2023 Aktualizácia+servis k programu ŠJ4 za obdobie od 13.01.2023 do 12.01.2024 SOFT-GL s.r.o. 36182214  57.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 5515010169 3.12.2015 KD - náplň tekutého mydla, toaletný papier Office DEPOT s.r.o. 36192384  85.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 212312 7.5.2018 HPS tabuľky PETIT s.r.o. 36200611  31.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 42/19 28.1.2020 Servisná prehliadka, vyčistenie a nastavenie dataprojektorov a int. tabúľ, na mieste. IVEKO, s.r.o. 362123393  95.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1906 11.2.2019 "Rekonštrukcia kotolne ZŠ a MŠ Rudník" - projekt pre Stavebné konanie a realizáciu na akciu. Termoprojekt Piešťany s.r.o. 36221171  3,960.00 EUR 
Detail Faktúra došlá -1914 4.4.2019 Projekt pre stavebné konanie a realizáciu "Modernizácia kotolne a vykurovanie v ZŠ Rudník" Termoprojekt Piešťany s.r.o. 36221171  3,960.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12001111 27.2.2012 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  46.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 12000959 28.2.2012 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  14.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 12001257 5.3.2012 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  56.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 12001447 9.3.2012 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  17.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 12001752 19.3.2012 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  48.52 EUR 
Nastavenia cookies