| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
116195973 |
9.1.2017 |
Voda za obdobie od 11.11.2016 - 9.12.2016 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
153,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116195993 |
9.1.2017 |
Voda za obdobie od 11.11.2016 - 9.12.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
61,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116195994 |
9.1.2017 |
Voda za obdobie od 11.11.2016-9.12.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116210323 |
31.1.2017 |
Voda za obdobie od 10.12.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
47,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116210324 |
31.1.2017 |
Voda za obdobie od 10.12.2016-31.12.2016 ( RUdník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
107,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116210444 |
31.1.2017 |
Voda za obdobie od 15.1.2017 - 9.2.2017 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
71,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116210445 |
31.1.2017 |
Voda za obdobie od 15.1.2017-9.2.2017 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
75,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116210660 |
31.1.2017 |
Voda za obdobie od 8..2016-31.12.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
25,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116210661 |
31.1.2017 |
Voda za obdobie od 8.4.2016- 31.12.2016 ( Rudník č. 19 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
2,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1162205886 |
3.8.2016 |
Kancelárske dokumenty do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
52,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1162208523 |
6.9.2016 |
Tlačivá pre MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
11,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1167 |
22.10.2012 |
Kuracie prsia, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
137,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117/2013 |
16.7.2014 |
Činnosti PO za mesiace január-jún 2014 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
117/2016/NB |
22.7.2016 |
Nájom bytu |
Oľga Držková |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
117/ZML/HLZ/2023 |
6.4.2023 |
Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Rudník |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1170082 |
27.4.2017 |
Aktualizácia programov za rok 2017 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
834,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1170204 |
22.2.2017 |
NB HP 250 G5/15,6 |
Marián Sabo - MAS |
36964166 |
453,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11702896 |
27.4.2017 |
Inventár do ŠJ |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
309,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11704277 |
22.6.2017 |
Termonádoby do ŠJ |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
222,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11707282 |
28.9.2017 |
Kastról, varič na vodu - ŠJ |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
145,60 EUR |