Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 116195973 9.1.2017 Voda za obdobie od 11.11.2016 - 9.12.2016 ( Rudník č. 382 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  153,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 116195993 9.1.2017 Voda za obdobie od 11.11.2016 - 9.12.2016 ( Rudník č. 380 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  61,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 116195994 9.1.2017 Voda za obdobie od 11.11.2016-9.12.2016 ( Rudník č. 379 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  64,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 116210323 31.1.2017 Voda za obdobie od 10.12.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 1 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  47,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 116210324 31.1.2017 Voda za obdobie od 10.12.2016-31.12.2016 ( RUdník č. 382 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  107,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 116210444 31.1.2017 Voda za obdobie od 15.1.2017 - 9.2.2017 ( Rudník č. 380 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  71,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 116210445 31.1.2017 Voda za obdobie od 15.1.2017-9.2.2017 ( Rudník č. 379 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  75,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 116210660 31.1.2017 Voda za obdobie od 8..2016-31.12.2016 ( Rudník č. 1 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  25,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 116210661 31.1.2017 Voda za obdobie od 8.4.2016- 31.12.2016 ( Rudník č. 19 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  2,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 1162205886 3.8.2016 Kancelárske dokumenty do ZŠ ŠEVT a.s. 31331131  52,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 1162208523 6.9.2016 Tlačivá pre MŠ ŠEVT a.s. 31331131  11,26 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1167 22.10.2012 Kuracie prsia, vajcia HYDINÁR a.s. GBELY 31421792  137,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 117/2013 16.7.2014 Činnosti PO za mesiace január-jún 2014 Peter CHŇUPA 36964751  64,70 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 117/2016/NB 22.7.2016 Nájom bytu Oľga Držková    
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 117/ZML/HLZ/2023 6.4.2023 Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Rudník ISA projekta, s.r.o. 46 894 641  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1170082 27.4.2017 Aktualizácia programov za rok 2017 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  834,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1170204 22.2.2017 NB HP 250 G5/15,6 Marián Sabo - MAS 36964166  453,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11702896 27.4.2017 Inventár do ŠJ RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  309,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 11704277 22.6.2017 Termonádoby do ŠJ RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  222,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 11707282 28.9.2017 Kastról, varič na vodu - ŠJ RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  145,60 EUR