|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2912011 |
17.6.2011 |
Mobilný stan pre mikroprojekt " Priateľstvo, ktoré nepozná hranice " |
Ľubomír Fulka |
62212290 |
65,661.00 CZK |
Detail |
Zmluva O dielo |
07/2011 |
6.6.2011 |
Zhotovenie stavených prác na akcii : " Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník " |
UNISTAV apol. s r.o. |
31 409 539 |
470,113.68 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
001/2011 - SD |
6.6.2011 |
" Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník " - výkon stavebného dozoru |
Ing. Jozef Švajdleník |
36117790 |
820.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
102100153 |
27.5.2011 |
Efektívne využívanie energií v budove ZŠ a MŠ v Rudníku |
EÚ-Interier, s.r.o. |
36301884 |
15,181.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
25/2011 |
27.5.2011 |
Stavebný dozor na stavbe : " Zníženie energetických nákladov ZŠ a MŠ Rudník " |
Ing. Jaroslav Foltín |
36 963 569 |
708.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9724970118 |
27.5.2011 |
Telefón
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
182.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1725983449 |
27.5.2011 |
Telefón |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111134718 |
27.5.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
17.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
311172510 |
27.5.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
41.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
311167950 |
27.5.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
58.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111131607 |
27.5.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
163.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111130601 |
27.5.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
30.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111131895 |
27.5.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
75.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111131896 |
27.5.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
128.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111136757 |
27.5.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
169.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111134720 |
27.5.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
3.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111134719 |
27.5.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9700084 |
27.5.2011 |
Vývoz fekálii, likvidácia fekálii |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
355.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011100477 |
27.5.2011 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
625.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0311110356 |
27.5.2011 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
90.12 EUR |